你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余
老師,我問個(gè)問題,事業(yè)單位在舊的制度下年末已經(jīng)計(jì)提了人員工資,到新的年度啟用新的政府會(huì)計(jì)制度后,支付人員工資時(shí)除了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄,預(yù)算會(huì)計(jì)需要做分錄嗎?如果做怎么做這個(gè)分錄?
國(guó)資局批復(fù)同意單位報(bào)廢一批資產(chǎn),賬面價(jià)值80000,去年實(shí)行新會(huì)計(jì)制度,這些資產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行了累計(jì)折舊的,請(qǐng)問現(xiàn)在報(bào)廢時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
請(qǐng)問一下 現(xiàn)在實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度了 那么盤盈以前年度的固定資產(chǎn)如何作會(huì)計(jì)分錄
政府會(huì)計(jì)(行政單位),19年購(gòu)買資產(chǎn)5千元,當(dāng)時(shí)下賬借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì),借:行政支出,貸:零余額了,問題今年審計(jì)提出來下錯(cuò)了,如何更改賬務(wù),借:固定資產(chǎn),貸什么科目是不是以前年度盈余調(diào)整嗎?另外預(yù)算會(huì)計(jì)如何下賬?謝謝老師們!
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬(wàn),借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
但是 對(duì)于以前年度沒有做固定資產(chǎn)增加 那么應(yīng)該就是做的支出 年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余了 我現(xiàn)在再貸累計(jì)盈余不是重復(fù)了嗎
以前做支出,結(jié)轉(zhuǎn)記入的是累計(jì)盈余借方(現(xiàn)在記入貸方,就是把以前做錯(cuò)誤調(diào)整過來)