不是專票也可以全額抵扣增值稅。
老師好,請問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280元/年,我們是小規(guī)模納稅人,這個費用可以稅前扣除嗎,如果可以,要怎么操作呢?
老師關(guān)于初次購買稅控收款機,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額(價稅合計金額)抵扣稅控收款機款和技術(shù)維護(hù)費用吧? 為什么在簡易計稅那里又有小規(guī)模納稅人只能抵扣增值稅額呢?且不得扣稅控收款機的費用,這不矛盾嗎?是小規(guī)模這里書上沒更新嗎?我看是2004年12月1日起,而可以抵扣的是從2011年12月1日
老師我們是小規(guī)模,初次購買稅控系統(tǒng)和每年的技術(shù)維護(hù)費,必須取得專票才能扣除嗎?
1.目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計算。2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價款共計12000元。(2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票,收取含稅收入共計5150元(3)銷售貨物一批給某増值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價為30000元,增值稅為900元。(4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元。(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費,按實際支付的金額, 會計學(xué)堂勒老師的初級視頻講課,是既可以寫管理費,又可以寫固定資產(chǎn),做學(xué)堂的選擇題,我選了固定資產(chǎn)和管理費用,但答案是不能選固定資產(chǎn),小丸子老師講解是跟固定資產(chǎn)沒關(guān)系
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
那一般納稅人呢,用必須專票嗎?還是無論小規(guī)模還是一般納稅人,專票普票都可以?
對,不論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,都可以全額抵扣,不一定非得專票。
小規(guī)模不能抵扣,是都能稅前扣除嘛全額?
對對能夠全額扣除增值稅。
也可以企業(yè)所得稅稅前全部扣除嗎
這個已經(jīng)抵扣增值稅了,就不能再作為費用抵扣企業(yè)所得稅。
那我不抵扣增值稅選擇抵扣企業(yè)所得稅行嗎?因為我們沒有增值稅也
可以,你可以選擇不抵扣增值稅的。
就是增值稅和企業(yè)所得稅可以選,只能扣除一個,都是全額扣除嗎
對只能選擇扣除一個。
企業(yè)所得稅就是按照正常的費用抵扣利潤就行。
哦啦謝謝
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