同學(xué)你好 異地的直接辦理外經(jīng)證開票預(yù)交就可以了
請問一下,小規(guī)模,異地勞務(wù),當(dāng)時在異地安徽完稅(應(yīng)該是3個點),當(dāng)?shù)囟悇?wù)說在公司本地交就可以了,開票在10月,給甲方的完稅證明,是怎么打印啊?要再10月的稅報完了才能打印嗎?這項工程開了三張票,怎么在本地打印這個工程的完稅證明啊?沒弄過
建筑勞務(wù)公司,主營業(yè)務(wù)收入是勞務(wù)費,也就是提供工地施工團隊,如果我們和工人簽勞務(wù)合同,收到對方給我們開的發(fā)票,勞務(wù)費收入100萬,其中60萬是要發(fā)給工人的,請問這個60萬我們是不是要去稅務(wù)局幫工人代開才能得到這個相當(dāng)于成本發(fā)票?
老師好!請問這個月開了10萬的紅字工程服務(wù)發(fā)票,其中2個點的稅是在施工地交的。嗯,這個月又給另外一家開了30多萬的工程發(fā)票。兩次發(fā)票的施工地不一樣,而且我們公司的稅務(wù)局和這兩個施工地也不是同一個稅務(wù)局。這種情況下稅點怎么弄???
我們在外地有個工程項目,合同里面有施工費,我們開了建筑服務(wù),工程服務(wù)發(fā)票,在外地也預(yù)繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費發(fā)票,但是也得在項目名稱地點預(yù)繳稅款對吧,那么外地稅務(wù)局就這筆施工費不是重復(fù)收了兩次預(yù)繳稅款嗎
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們在施工地預(yù)繳了600多萬的2個點的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務(wù)發(fā)票,基本上是一個點的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個多點,那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
以前開正數(shù)10萬的時候的預(yù)繳的稅款是退呀還是怎么弄???
這個是直接抵減就行了