收到利息的時候記入財務(wù)費(fèi)用
事業(yè)單位,年末沒有用完的辦公經(jīng)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?上面單位還要求收入不能有余額。另外銀行存款利息可以計入利息收入科目嗎?我看軟件里面利息收入的一級科目是非財政撥款收入,不知道銀行存款利息收入放入哪個科目?另外年末利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
早上好!支付利息(存折上收到的利息)給上級撥款單位,用什么科目,就是把第一第二季度的利息轉(zhuǎn)回去給撥款的上司,另外收到利息時,用財務(wù)費(fèi)用還是用應(yīng)收利息
你好老師,分期付款購買無形資產(chǎn)時第二次還款時計算財務(wù)費(fèi)用也就是未確認(rèn)融資費(fèi)用時,是用第一年算出的本金減去第一次付款金額加上第一次的利息,這里為什么是加上第一次的利息而不是減去呢
你好老師,分期付款購買無形資產(chǎn)時第二次還款時計算財務(wù)費(fèi)用也就是未確認(rèn)融資費(fèi)用時,是用第一年算出的本金減去第一次付款金額加上第一次的利息,這里為什么是加上第一次的利息而不是減去呢
你好,老師,我看了您21年中級實務(wù)課程,有個地方不理。分期付款購買無形資產(chǎn)時第二次還款時計算財務(wù)費(fèi)用也就是未確認(rèn)融資費(fèi)用時,是用第一年算出的本金減去第一次付款金額加上第一次的利息,這里為什么是加上第一次的利息而不是減去呢
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
應(yīng)收利息與財務(wù)費(fèi)用有什么區(qū)別?第一個問題沒見回答
應(yīng)收利息一般是對外投資收到的收益采用應(yīng)收利息呢
為什么給上級撥款單位那呢?是你們收到的利息給上級單位嗎?
是的,沒有理由
我現(xiàn)在想知道的,是不是你們把出道這個這筆銀行存款的利息轉(zhuǎn)給上級單位?
還說不明白嗎?
你們收到利息的時候,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
轉(zhuǎn)給上級單位的時候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
是顯示負(fù)數(shù)的
您說的什么是復(fù)負(fù)數(shù)的?
其他應(yīng)付款
一借一貸不會是負(fù)數(shù)啊
其他應(yīng)付款肯定是負(fù)數(shù),因為之前都不借用人家的錢
我只是說利息這筆。
你看我給你發(fā)的會計分錄。
我做了見是負(fù)數(shù)才咨詢的
你方便把你的分錄發(fā)給我看看嗎?
不在電腦前
您這樣,等您回到電腦前,把分錄給我看一下,我看看到底是哪里的問題。