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早上好!支付利息(存折上收到的利息)給上級撥款單位,用什么科目,就是把第一第二季度的利息轉(zhuǎn)回去給撥款的上司,另外收到利息時,用財務(wù)費(fèi)用還是用應(yīng)收利息

2021-08-25 06:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 06:41

收到利息的時候記入財務(wù)費(fèi)用

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 06:56

應(yīng)收利息與財務(wù)費(fèi)用有什么區(qū)別?第一個問題沒見回答

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齊紅老師 解答 2021-08-25 06:58

應(yīng)收利息一般是對外投資收到的收益采用應(yīng)收利息呢

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齊紅老師 解答 2021-08-25 06:59

為什么給上級撥款單位那呢?是你們收到的利息給上級單位嗎?

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 07:36

是的,沒有理由

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齊紅老師 解答 2021-08-25 07:37

我現(xiàn)在想知道的,是不是你們把出道這個這筆銀行存款的利息轉(zhuǎn)給上級單位?

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 08:15

還說不明白嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:15

你們收到利息的時候,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:15

轉(zhuǎn)給上級單位的時候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 08:18

是顯示負(fù)數(shù)的

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:19

您說的什么是復(fù)負(fù)數(shù)的?

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 08:20

其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:22

一借一貸不會是負(fù)數(shù)啊

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 08:24

其他應(yīng)付款肯定是負(fù)數(shù),因為之前都不借用人家的錢

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:25

我只是說利息這筆。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:25

你看我給你發(fā)的會計分錄。

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 08:30

我做了見是負(fù)數(shù)才咨詢的

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:32

你方便把你的分錄發(fā)給我看看嗎?

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快賬用戶7171 追問 2021-08-25 08:46

不在電腦前

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齊紅老師 解答 2021-08-25 08:46

您這樣,等您回到電腦前,把分錄給我看一下,我看看到底是哪里的問題。

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收到利息的時候記入財務(wù)費(fèi)用
2021-08-25
同學(xué)您好,年末沒有用完的辦公經(jīng)費(fèi),本來就需要結(jié)轉(zhuǎn)到“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”當(dāng)中,結(jié)轉(zhuǎn)完后辦公經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的“財政撥款預(yù)算收入”年末無余額,分錄為: 借:財政撥款收入 ? ?貸:本期盈余 借:財政撥款預(yù)算收入 ? ?貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 銀行存款的利息是放到“利息收入”科目,“利息收入”屬于一級科目,無需放到“非財政撥款收入—利息收入”中,“非財政撥款收入—利息收入”核算的是非財政撥款收入所產(chǎn)生的利息,“利息收入”年末結(jié)轉(zhuǎn)至“本期盈余”,對應(yīng)的預(yù)算會計科目“其他預(yù)算收入—利息收入”結(jié)轉(zhuǎn)至“其他結(jié)余”,分錄為: 借:利息收入 ? ?貸:本期盈余 借:其他預(yù)算收入—利息收入 ? ?貸:其他結(jié)余
2021-08-09
你好,沒有及時開發(fā)票,已經(jīng)扣款了。借,財務(wù)費(fèi)用利息,貸,銀行存款。然后后期收到了發(fā)票,借,應(yīng)付利息,借,財務(wù)費(fèi)用,借,財務(wù)費(fèi)用,貸,應(yīng)付利息。
2024-04-23
你好,加上第一次的實際利息再減去支付的利息。
2021-12-17
你好,第二次算的費(fèi)用是在第一年支付款項后的余額再*實際利率
2021-12-17
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