你好,季度不超過45萬免增值稅附加稅,超過的話沒辦法
DF腸衣制品有限公司是一家2013年10月底成立的生物制品專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營了兩個月,取得了比較好的經(jīng)濟效益。這個結(jié)果使投資人的信心大增,準備在新的一年里大干一場。 公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進行了預(yù)測。經(jīng)過綜合分析,預(yù)計2014年可以實現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī)院。 這個方案于2014年1月10日得到了董事會的一致通過。 但是,1月20日財務(wù)部負責人給董事長送來了一份財務(wù)測算報告:2014年度的經(jīng)營成果為微利。為什么銷售毛利率近20%的產(chǎn)品不賺錢呢?財務(wù)分析報告指出:其原因主要是增值稅稅負較高。由于這一問題一時難以解決,公司請來了稅務(wù)籌劃專家。 稅務(wù)籌劃專家認為,在既定的銷售機制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進項稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進項稅額只有水費、電費及修理用配件等少量外購項目,僅取得增值稅進項稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負高達12.8%。 對此情況應(yīng)如何進行稅務(wù)籌劃?
我們公司今年新增一個經(jīng)營范圍糧食收購(玉米),由于我公司沒有加工倉儲的地方,于是租了個烘干廠,租金180萬,但對方不愿意開發(fā)票給我們,如何合理的可以轉(zhuǎn)這180萬還不需要對方開發(fā)票給我們?對方要求轉(zhuǎn)個人賬戶,是租賃,承包經(jīng)營,合作還是什么方式好點?
我們公司今年新增一個經(jīng)營范圍糧食收購(玉米),由于我公司沒有加工倉儲的地方,于是租了個烘干廠代加工,全包是180萬,但對方不愿意交稅,我們怎樣操作才能使對方的稅降到最低呢?對方是小規(guī)模納稅人
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊資本20萬,資產(chǎn)負債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費501500元,公司C和D是設(shè)備費3500元和31500元,公司E是安裝費59730元,都是預(yù)付的,但是對方當時都沒開票我們,現(xiàn)在由于項目做失敗了,對方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對方的人,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
有一個小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點不敢冒這個險,請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費用對方要我們交六個點老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費,記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補無票收入,補了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?