同學(xué),你好,如果廠家還沒(méi)開(kāi)票,可以先暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款
外賬里的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購(gòu)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票,開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來(lái)有些庫(kù)存商品也是沒(méi)入賬,直接借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
庫(kù)存商品上很多票廠家沒(méi)給開(kāi),導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到后來(lái)庫(kù)存商品成負(fù)數(shù),要怎么辦?
上月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本數(shù)據(jù)填錯(cuò),導(dǎo)致庫(kù)存商品變成負(fù)數(shù),本月要怎么紅沖呢,我做會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,利潤(rùn)表又不平了
庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出然后變負(fù)數(shù)了怎么辦,就是之前沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票直接做了庫(kù)存。現(xiàn)在認(rèn)證了發(fā)票要轉(zhuǎn)出庫(kù)存商品
上月成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,庫(kù)存商品成負(fù)數(shù)了 ,怎么辦
原材料盤(pán)盈計(jì)什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)發(fā)生了累計(jì)折舊,分錄怎么寫(xiě)?
老師這道題我認(rèn)為控制權(quán)分散了就不利于公司治理了,為什么反而會(huì)有利于公司自主經(jīng)營(yíng)自主管理呢,請(qǐng)老師幫我解答一下,謝謝
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅百分之三開(kāi)給上游的發(fā)票,那下游開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票能抵扣嗎?
各位老師大家好,我們是種菜有合作社,然后種黃花菜,土地流轉(zhuǎn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入到什么科目呢,老師們指點(diǎn)一下
老師這道題為什么是錯(cuò)的呢,理解不了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮的因素有哪些
老師這道題沒(méi)做過(guò),也沒(méi)有思路,請(qǐng)老師幫我理解一下,這道題應(yīng)該怎么入手,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)額外的租金30萬(wàn)元計(jì)入什么科目?怎么分錄
親愛(ài)的老師,這道題的B項(xiàng)為啥是對(duì)的,想不來(lái),選項(xiàng)D為啥是錯(cuò)的,也想不通。請(qǐng)老師幫我解答一下謝謝
不是還沒(méi)開(kāi)票 是不提供票
可以用對(duì)方的送貨單入庫(kù),但不提供發(fā)票到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不可以稅前扣除