你好 ; 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款
中秋節(jié)買月餅送客戶,實(shí)際花了16000元.9.29號(hào)10000元對公轉(zhuǎn)賬, 6000元付的現(xiàn)金。10月29號(hào)收到對方開的發(fā)票20400元。我們就按照發(fā)票入賬。該怎么做賬
老師,想問下,這是給客戶送貨的單據(jù),他們已經(jīng)收貨,未付款,我們沒有給開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做內(nèi)賬,如果是外賬應(yīng)該怎么做???
你好,麻煩問下,我們公司購買了中秋節(jié)金幣,應(yīng)該怎么怎么做賬,如果是送給客戶
老師您好,如果我們公司購買月餅,比如裸價(jià)2000,進(jìn)項(xiàng)稅是260,那送給客戶月餅還要做銷項(xiàng)嗎。應(yīng)該怎么做分錄
你好老師,麻煩問一下,我們是建筑系信息咨詢公司,我們老板要從公戶出賬買金條送客戶,這個(gè)怎么能合理入賬,銀行要開發(fā)票的
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?