你好,現(xiàn)在是對(duì)方欠你們的,應(yīng)該對(duì)方給你錢,你已經(jīng)做了收入,不需要再開發(fā)票的。
老師好,如果有差額,出差前借了10000元,回來還不夠,又現(xiàn)金付給他1000元(現(xiàn)金賬登支出1000元,報(bào)銷單上要寫明前面借支10000元,先現(xiàn)金支付1000元,蓋上現(xiàn)金付訖章) 借:管理費(fèi)用 11000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其它應(yīng)收款 10000
請(qǐng)教一個(gè)分錄,客戶購物1000元,POS刷卡手續(xù)遇3元,實(shí)收997元到公司戶,POS手續(xù)費(fèi)3元沒在公戶上顯示,只是顯示到賬的凈額997元,我開發(fā)示要開1000元是嗎 分錄是 借 銀行存款997 財(cái)務(wù)費(fèi)用3元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金是嗎,3元的刷卡手續(xù)費(fèi)我無費(fèi)用發(fā)票怎辦
賬面顯示應(yīng)收賬款借方余額1000 收到1000元后需要給客戶開票嗎? 如果開票賬面又多1000元
老師,我給一個(gè)客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計(jì)都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊,因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?
你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺(tái)1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補(bǔ)助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因?yàn)槲覀儐挝豢梢越o銀行做宣傳,這個(gè)銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認(rèn)銷售收入繳納增值稅 如果按1000元確認(rèn)收入,這1000元收入按多少給客戶開票,按多少給銀行開票
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤(rùn)表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會(huì)引起稅務(wù)注意?
M級(jí)納稅人可以申請(qǐng)所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡(jiǎn)易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請(qǐng)問一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問到怎么解釋
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營(yíng)范圍沒有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊(cè)資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場(chǎng)主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時(shí)間填寫公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思
意思是這個(gè)開過票嗎
你好看不出來,開沒開過,但是你們做了收入了。
不一定就是開過發(fā)票,有可能是無票收入。
老師這個(gè)發(fā)票已經(jīng)交給客戶,客戶不愿意交回來怎么處理呀
你好,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了嗎?
業(yè)務(wù)沒有取消呀
沒有取消,為什么要收回發(fā)票來?你們給別人開出去,沒有收到錢,對(duì)方現(xiàn)在給你錢不就可以啦?
不是多給人家開票了嘛。業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了
如果發(fā)票開多了,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的專票,讓對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,你開紅字發(fā)票,這個(gè)發(fā)票不需要收回來的。
對(duì)方的業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)算清了。本來賬面上掛應(yīng)收借方:1000 ,已經(jīng)收到1000了 但是我們又給客戶開了個(gè)1000的票。那票不就是多開的嗎
后期多開的,這個(gè)是專票還是普票的。
是普票,我也不清楚這個(gè)是不是多開的。所以來問您呀
目前就是沒有辦法聯(lián)系到客戶
多沒多開,我們看不到,這只能通過你的描述才能看到。銷售給對(duì)方一百塊錢的貨物,你開了一百塊錢,后期又開了一個(gè),肯定是開多了。 發(fā)票上面沒有電話嗎?這個(gè)發(fā)票是誰送給他的,問下經(jīng)辦人。
老師我想說 我的賬面描述看不出來是不是多開嗎?
本來我賬面掛應(yīng)收賬款借方余額1000元,客戶轉(zhuǎn)回1000元,借:銀行存款 1000貸應(yīng)收賬款1000 賬面不就平了嗎。然后我又給客戶開了張發(fā)票,如果做賬,賬面就平不了
那就是多開啦,確定是多開的。
發(fā)票上面沒有電話嗎?這個(gè)發(fā)票是誰送給他的,問下經(jīng)辦人。 2021-08-24 15:03 我都聯(lián)系不上的,你們單位去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后紅沖這個(gè)發(fā)票就可以。
那客戶給了一個(gè)點(diǎn)的開票費(fèi)給公司??蛻衄F(xiàn)在不退票給公司。要怎么處理呀
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師 我們收客戶開票的稅點(diǎn)了,可以給客戶開票嘛。賬務(wù)怎么處理呢
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。