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賬面顯示應(yīng)收賬款借方余額1000 收到1000元后需要給客戶開票嗎? 如果開票賬面又多1000元

2021-08-24 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-24 14:33

你好,現(xiàn)在是對(duì)方欠你們的,應(yīng)該對(duì)方給你錢,你已經(jīng)做了收入,不需要再開發(fā)票的。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 14:39

意思是這個(gè)開過票嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-24 14:42

你好看不出來,開沒開過,但是你們做了收入了。

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齊紅老師 解答 2021-08-24 14:42

不一定就是開過發(fā)票,有可能是無票收入。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 14:53

老師這個(gè)發(fā)票已經(jīng)交給客戶,客戶不愿意交回來怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2021-08-24 14:56

你好,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了嗎?

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 14:56

業(yè)務(wù)沒有取消呀

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齊紅老師 解答 2021-08-24 14:57

沒有取消,為什么要收回發(fā)票來?你們給別人開出去,沒有收到錢,對(duì)方現(xiàn)在給你錢不就可以啦?

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 14:57

不是多給人家開票了嘛。業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了

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齊紅老師 解答 2021-08-24 14:58

如果發(fā)票開多了,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的專票,讓對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,你開紅字發(fā)票,這個(gè)發(fā)票不需要收回來的。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 14:59

對(duì)方的業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)算清了。本來賬面上掛應(yīng)收借方:1000 ,已經(jīng)收到1000了 但是我們又給客戶開了個(gè)1000的票。那票不就是多開的嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:00

后期多開的,這個(gè)是專票還是普票的。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:01

是普票,我也不清楚這個(gè)是不是多開的。所以來問您呀

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:02

目前就是沒有辦法聯(lián)系到客戶

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:03

多沒多開,我們看不到,這只能通過你的描述才能看到。銷售給對(duì)方一百塊錢的貨物,你開了一百塊錢,后期又開了一個(gè),肯定是開多了。 發(fā)票上面沒有電話嗎?這個(gè)發(fā)票是誰送給他的,問下經(jīng)辦人。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:04

老師我想說 我的賬面描述看不出來是不是多開嗎?

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:06

本來我賬面掛應(yīng)收賬款借方余額1000元,客戶轉(zhuǎn)回1000元,借:銀行存款 1000貸應(yīng)收賬款1000 賬面不就平了嗎。然后我又給客戶開了張發(fā)票,如果做賬,賬面就平不了

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:07

那就是多開啦,確定是多開的。

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:07

發(fā)票上面沒有電話嗎?這個(gè)發(fā)票是誰送給他的,問下經(jīng)辦人。 2021-08-24 15:03 我都聯(lián)系不上的,你們單位去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后紅沖這個(gè)發(fā)票就可以。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:07

那客戶給了一個(gè)點(diǎn)的開票費(fèi)給公司??蛻衄F(xiàn)在不退票給公司。要怎么處理呀

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:08

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:09

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶6068 追問 2021-08-24 15:11

老師 我們收客戶開票的稅點(diǎn)了,可以給客戶開票嘛。賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-24 15:12

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。

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你好,現(xiàn)在是對(duì)方欠你們的,應(yīng)該對(duì)方給你錢,你已經(jīng)做了收入,不需要再開發(fā)票的。
2021-08-24
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)是手續(xù)費(fèi)的嗎?如果是手續(xù)費(fèi)的話,不退的,不用充。
2024-06-20
?你好; 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是1000 還是 980? ; 你不是說多收款 20 ; 那你 意思多開票了嗎??
2022-11-30
您好,這個(gè)就大方給客戶業(yè)務(wù)員,入銷售費(fèi)用-傭金,年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,這個(gè)沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023-05-08
這個(gè)相當(dāng)于你們的代墊款,應(yīng)該把活動(dòng)的費(fèi)用發(fā)票直接開甲方就好了,然后你們跟甲方通過往來科目核算,這個(gè)屬于甲方的費(fèi)用,不屬于你們的,你們也不用開票給甲方。
2020-01-15
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