多支出的1萬,要計入正常費用的,不能沖減專項應(yīng)付款的
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
專項資金,借:銀存20w 貸:專項應(yīng)付款20w 發(fā)生各類費用時:借:專項應(yīng)付款-各類費用21w 貸:銀存21w 專項應(yīng)付款余額在借方1w,現(xiàn)在項目需要驗收了,差的這1w怎么賬務(wù)處理呢?
老師,有筆財政專項應(yīng)付款對方開具了專票,支付時專款記的是不含稅金額,導(dǎo)致??钣薪Y(jié)余賬務(wù)不平怎么辦。借:銀行存款5,貸:專項應(yīng)付款5。借:專項應(yīng)付款4.5,應(yīng)交稅費-進項0.5,貸:銀行存款
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
老師好!公司收到旅游發(fā)展資金時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—專項資金 專項資金實際發(fā)生時 借:專項應(yīng)付款—專項資金 貸:管理費用等科目 請問這樣做對嗎?
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點)為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
請問四層架構(gòu)的家族控股公司怎樣設(shè)置
老師 請問行政復(fù)議不是需要先把罰款交上才能申請行政復(fù)議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思
意思就是借:專項應(yīng)付款-各類費用20w 借管理費用:1w 貸:銀存21w 我不是太明白這個專項資金,就是不能有余額在這個科目下面嗎?有沒有什么文件可以說明嗎
這個就是你的專項資金專款專用,收到多少,開銷多少