您好 銷(xiāo)售非現(xiàn)場(chǎng)制作食品稅率是13%
公司的經(jīng)營(yíng)范圍是 炒貨食品及堅(jiān)果制品(烘炒類)生產(chǎn)、銷(xiāo)售。 稅負(fù)率一般多少比較合適(安徽)
銷(xiāo)售冷凍食品適用增值稅率是多少?
二甲醚食用鹽,民用煤炭制品,現(xiàn)在的稅率是多少?
銷(xiāo)售非現(xiàn)場(chǎng)制作食品是適用多少的稅率
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)場(chǎng)制作的食品和做完食品后拿到其他地方售賣(mài),稅率都是6%嗎?謝謝
撿到的錢(qián)需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問(wèn)下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒(méi)有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車(chē)公司,但是我們買(mǎi)了車(chē)子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入,補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢?
這不應(yīng)該是餐飲服務(wù)?
你不是銷(xiāo)售非現(xiàn)場(chǎng)制作食品嗎
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第31號(hào))規(guī)定: “十二、關(guān)于餐飲服務(wù)稅目適用 納稅人現(xiàn)場(chǎng)制作食品并直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者,按照‘餐飲服務(wù)’繳納增值稅?!?