同學(xué)你好,增值稅率是9%
二甲醚食用鹽,民用煤炭制品,現(xiàn)在的稅率是多少?
銷售非現(xiàn)場制作食品是適用多少的稅率
2021年6月,A食品廠從農(nóng)民個(gè)人手中購買其自產(chǎn)糧食3000公廳,單價(jià)每廳30元。共向農(nóng)民個(gè)人支付款項(xiàng)90000元.本小題目分回答下列問題:(1)在這一收購行為中,當(dāng)事方應(yīng)開具何種發(fā)票?(2)在開具發(fā)票時(shí),發(fā)票的金額欄、稅率欄和稅額欄的內(nèi)容是什么?(3)A食品廠將購入的糧食用于生產(chǎn)9%稅率的貨物,可以中報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(4)A食品廠將購入的糧食用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可以申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅顛是多少?
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1〕從農(nóng)民手中購進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。(2)購進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額90000元(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià)款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。已知:納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中購進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款100000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。(2)購進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額90000元。(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià)款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。已知:納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(3)、針對(duì)業(yè)務(wù)(4),計(jì)算甲食品廠5月的銷項(xiàng)稅額。
一人有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資可以不設(shè)立董事和監(jiān)事嘛?
審計(jì)里,實(shí)地盤存制、永續(xù)盤存制指的是什么?小白能否舉例?
老師,我們酒店購買的手串等伴手禮,送客人的我入銷售費(fèi)用,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)可以嗎?
科技局打給公司的高企獎(jiǎng)勵(lì)金怎么做分錄?
老師,a有限合伙企業(yè)作為b公司的股東之一,需要報(bào)送持有權(quán)益性投資情況嗎?不是上市公司就是一個(gè)小的有限公司股東之一
老師,請(qǐng)問公司安裝安防監(jiān)控系統(tǒng)如何入賬?謝謝!
老師,a有限合伙企業(yè)作為b公司的股東之一,需要報(bào)送持有權(quán)益性投資情況嗎?不是上市公司就是一個(gè)小的有限公司股東之一
公司名下的汽車被罰沒,怎么做帳?
老師,我們是建筑公司,員工受傷了,是小傷還沒有到報(bào)工傷保險(xiǎn)的地步,或者是不想報(bào)工傷保險(xiǎn),那該員工住院或者門診上的費(fèi)用,我們公司能正常入賬并且稅前扣除嗎?
老師:幫忙加工的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目?
給這個(gè)9%忘了,總覺得11%不對(duì)
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;