同學你好,假設(shè)上月對完工產(chǎn)品已結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本,但次月才收到該產(chǎn)品部分原材料發(fā)票入賬,所以在次月繼續(xù)對該產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營業(yè)務成本。請問這樣操作是否可以?——是可以的;
您好,假設(shè)上月對完工產(chǎn)品已結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本,但次月才收到該產(chǎn)品部分原材料發(fā)票入賬,所以在次月繼續(xù)對該產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營業(yè)務成本。請問這樣操作是否可以?謝謝
一般納稅人軋花廠正常生產(chǎn),在成本結(jié)轉(zhuǎn)階段,生產(chǎn)領(lǐng)料預估領(lǐng)用金額是多少?(占本月主營業(yè)務收入的?%)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本中銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)百分比是?%,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本中結(jié)轉(zhuǎn)百分比?% 如果在開具銷售發(fā)票階段,事實所有產(chǎn)品已經(jīng)銷售完了,沒有庫存,那么以前生產(chǎn)領(lǐng)料,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這三個階段的%各是多少?
請問這四個會計分錄怎么做謝謝老師一生平安! 33.結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工驗收入庫甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本453700元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本246800元。 34.出售甲產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票價款為90000元,增值稅額11700元,產(chǎn)品已發(fā) 出,款項已收到存入銀行。 37.本月主營業(yè)務收入為1500000元,其他業(yè)務收入為150000元,營業(yè)外收入為100000元,結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 38.本月主營業(yè)務成本為750000元,其他業(yè)務成本為90000元,稅全及附加為30000元 營業(yè)外支出為80000元,管理費用為40000元,銷售費用30000元,財務費用為15000元,結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”
老師,公司是6個點的服務業(yè)(視頻設(shè)計制作公司),原來會計結(jié)轉(zhuǎn)成本是按收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)(成本到庫存商品,庫存商品到主營業(yè)務成本),我可不可以從9月開始,收到發(fā)票直接記主營業(yè)務成本,不用中間的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當時暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
該產(chǎn)品的主營業(yè)務收入已在上月做賬,之后該產(chǎn)品沒有主營業(yè)務收入也可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營業(yè)務成本嗎?
同學你好 該產(chǎn)品的主營業(yè)務收入已在上月做賬——確認收入時沒有轉(zhuǎn)成本么?
以為已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了,在次月才知道有些原材料才收到發(fā)票是屬于該產(chǎn)品的,這些原材料已經(jīng)隨產(chǎn)品銷售了,只是后來才收票做賬。
同學你好,原材料當初不是已經(jīng)在生產(chǎn)產(chǎn)品時計入產(chǎn)品成本了么;然后現(xiàn)在收到了的發(fā)票,如果是這樣,是可以的;
這些后收發(fā)票的原材料當時并沒有計入產(chǎn)品成本,因為財務是拿到發(fā)票做賬時才知道是屬于該產(chǎn)品的,所以后續(xù)仍有已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本在結(jié)轉(zhuǎn)。
同學你好,這些后收發(fā)票的原材料當時并沒有計入產(chǎn)品成本,因為財務是拿到發(fā)票做賬時才知道是屬于該產(chǎn)品的,所以后續(xù)仍有已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本在結(jié)轉(zhuǎn)?!牧喜皇窃谏a(chǎn)時就領(lǐng)用了么,領(lǐng)用時沒有計入產(chǎn)品成本?
當月購入時沒有收到發(fā)票所以是做預付賬款,材料當月入庫并領(lǐng)用,當月也沒有做暫估入庫。導致次月收到發(fā)票才入原材料并結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖預付賬款。
同學你好, 現(xiàn)在需要補分錄 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 借,庫存商品 貸,生產(chǎn)成本 借,主營業(yè)務成本 貸,原材料