你好。 你之前的費(fèi)用 本金和貸款利息應(yīng)該是走長(zhǎng)期應(yīng)付賬款做貸方。 借方做到固定資產(chǎn)成本去的; 你之前沒(méi)有做嗎
我們公司有個(gè)咨詢費(fèi),去年發(fā)生的,借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個(gè)月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對(duì),不應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤,應(yīng)該是待攤費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn),分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
車貨沒(méi)有付的計(jì)提在"貨方長(zhǎng)期應(yīng)付款"每月付月供的時(shí)候,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貨:銀行存款,是不是對(duì)的?這樣子做分錄,每月的費(fèi)用體現(xiàn)不出來(lái)了,是不是還要做:借:管理費(fèi)用一車貨 貨:長(zhǎng)期應(yīng)付款,
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師好!請(qǐng)問(wèn):公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開(kāi)發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒(méi)有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
公司是一般納稅人,7月份貸款買車分3年還款,8月份開(kāi)始每個(gè)月的本金和利息從法人的銀行卡代還,車子價(jià)稅合計(jì)金額是86000,但是銀行賬戶沒(méi)有收到這筆貸款 7月收到發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)-貨車76106.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9893.81 貸:長(zhǎng)期借款-某銀行86000 8月本金2030.92,利息779.73, 7月計(jì)提利息:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 779.73 貸:應(yīng)付利息779.73 8月支付本利: 借:長(zhǎng)期借款-某銀行2030.92 應(yīng)付利息779.73 貸:其他應(yīng)付款-法人名字2810.65 8月歸還法人墊付的貸款: 借:其他應(yīng)付款-法人名字 2810.65 貸:銀行存款2810.65 老師看看我這樣做對(duì)嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?