同學(xué)你好 交的增值稅,附加稅,以個(gè)及花稅 和經(jīng)營(yíng)所得這些稅費(fèi)計(jì)入代開的材料里面呢,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面呢——這些應(yīng)是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,企業(yè) 不負(fù)擔(dān)呢;

老師,你好,現(xiàn)在一些做工程的成本票不夠,會(huì)成立一些經(jīng)營(yíng)部,然后一月可開10萬的材料票又不用交稅,增值稅是免了,所得稅呢?個(gè)體戶是納到個(gè)人所得里面去交所得稅的,這票怎么開的呢?
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師:您 好!請(qǐng)問公司找個(gè)人代開的材料票,交的增值稅,附加稅,以個(gè)及花稅 和經(jīng)營(yíng)所得這些稅費(fèi)計(jì)入代開的材料里面呢,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面呢
老師我想問一下項(xiàng)目個(gè)人代開材料普票,增值稅和附加稅是免稅的,那這個(gè)是算 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎,需要繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅費(fèi)嗎
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊(cè)資本,會(huì)計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬


這部分稅費(fèi)是公司負(fù)擔(dān) 了,找的個(gè)人只是幫個(gè)忙而已
同學(xué)你好,如果是這樣,是計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 然后這個(gè)稅費(fèi)等不能在企業(yè) 所得稅前扣除,匯算時(shí)調(diào)整
這個(gè)不能算成本嗎,交了的有票還需要匯算調(diào)整嗎
同學(xué)你好,這個(gè)本應(yīng)是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,不有做為企業(yè) 的成本費(fèi)用;