你好,從農(nóng)民那買(mǎi)的也要有票據(jù),比如收購(gòu)發(fā)票或者收據(jù)等

貿(mào)易公司,接了一單幫別人委托加工的業(yè)務(wù),收到加工廠開(kāi)進(jìn)來(lái)的加工費(fèi)發(fā)票,可以開(kāi)加工費(fèi)給客戶嗎?經(jīng)營(yíng)范圍里看了下,沒(méi)有加工這一條,那可以開(kāi)加工費(fèi)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)的加工費(fèi)直接入庫(kù)存商品還是委托加工物資
貿(mào)易公司,接了一單幫別人委托加工的業(yè)務(wù),收到加工廠開(kāi)進(jìn)來(lái)的加工費(fèi)發(fā)票,可以開(kāi)加工費(fèi)給客戶嗎?經(jīng)營(yíng)范圍里看了下,沒(méi)有加工這一條,那可以開(kāi)加工費(fèi)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)的加工費(fèi)直接入庫(kù)存商品還是委托加工物資
老師,這個(gè)企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票除了費(fèi)用剩余的怎么找?產(chǎn)品是從農(nóng)民那里拿的,直接拿到加工廠加工
老師我們是貴州這邊的魔芋加工廠,我們公司從農(nóng)民手里直接收購(gòu)鮮魔芋,他們開(kāi)不了發(fā)票給我們公司,我們公司去稅局那邊可以申領(lǐng)到農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票嗎?農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票也是免稅的嗎?
老師,我想請(qǐng)教一下,我們公司做了一個(gè)項(xiàng)目,工程款500萬(wàn),回到公司賬戶400萬(wàn),另100萬(wàn)按要求開(kāi)了一個(gè)農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過(guò)一年就全額退回來(lái)了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢(qián)直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢(qián)是勞務(wù)公司給我們開(kāi)具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細(xì)入賬?我現(xiàn)在入成本是拿什么憑證入?
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開(kāi)票應(yīng)怎么開(kāi)票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開(kāi)展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我跟老板提了加工資的事,老板說(shuō)到年底再說(shuō),說(shuō)現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬(wàn),申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬(wàn),這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?


收據(jù)也可以用來(lái)做賬是?
可以做賬,不得稅前扣除
稅前扣除是什么意思?不可以作為成本?開(kāi)給公司是普通發(fā)票,假如一個(gè)月開(kāi)30萬(wàn),小規(guī)模納稅人增值稅是免得,其他稅種需要繳納多少稅款?
就是不能所得稅前扣除 所得稅=應(yīng)納稅所得額*5%
只有企業(yè)所得稅不能稅前扣除?就是必須繳納企業(yè)所得稅,對(duì)?附加稅沒(méi)有增值稅也就是不用繳納了?
是的,你的理解是正確的
那票面金額是幾個(gè)點(diǎn)的?
小規(guī)模納稅人增值稅1%