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某企業(yè)當(dāng)期通過認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為8萬元,消費(fèi)稅稅率為10%。某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月經(jīng)營如下:(1)生產(chǎn)食用酒精一批,將其中的50%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。計(jì)算應(yīng)交的消費(fèi)稅。2)將剩余50%的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成38 度的配制酒,當(dāng)月全部銷售,開具增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。計(jì)算應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)配制葡萄酒一批,將10%的葡萄酒用于生產(chǎn)巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為33萬元,貨已經(jīng)交付合同約定10月31日付款。計(jì)算應(yīng)交的消費(fèi)稅。(4)將剩余90%的葡萄酒裝瓶對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票注明金額66萬元。計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅。

2021-08-22 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-22 22:42

1,22×10% 2,22×10% 3,22/50%×10%×10% 4,66×10% 你計(jì)算一下結(jié)果,同學(xué)

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快賬用戶2705 追問 2021-08-22 22:56

第一問不是酒精嗎?第三問哪有22

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齊紅老師 解答 2021-08-22 23:04

第三問,你是自己用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,你要計(jì)算視同銷售的銷售額。你這個(gè)題目沒有給出相關(guān)的銷售額,我就只按照你前面的銷售額來計(jì)算視同銷售的平均價(jià)格。

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快賬用戶2705 追問 2021-08-22 23:09

第一問呢

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齊紅老師 解答 2021-08-23 09:26

第一問直接告訴了開票銷售額22

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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