你好! 可以的,你的理解很對(duì)
員工坐飛機(jī),沒有電子客票行程單,只有航空公司開的電子發(fā)票,服務(wù)名稱:運(yùn)輸服務(wù)*客票款(稅率9%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
建筑行業(yè)公司員工出差取到的航空運(yùn)輸電子客票可以抵扣公司進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師好,分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上負(fù)責(zé)人的航空運(yùn)輸電子客票行程單,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?謝謝!
老師好,一般納稅人,航空運(yùn)輸電子客票行程單,計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)的時(shí)候,填在附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 10行嗎?謝謝!
A公司員工小陳坐飛機(jī)到上海出差,取得航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)7200元,燃油附加費(fèi)100元,機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)50元。這張行程單可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少。
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬(wàn)的臨時(shí)工工資做到借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn), 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬(wàn) 如果總金額是200萬(wàn) 但是他開了180萬(wàn)發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬(wàn) 那這30萬(wàn)就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應(yīng)在幾月申報(bào)
麻煩找郭老師回復(fù)問題,
請(qǐng)問老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調(diào)味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務(wù)處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(wàn)(無(wú)償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無(wú)償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師,電子客票行程單有兩張,一張 票價(jià)+民航發(fā)展基金=合計(jì),一張 票價(jià)+民航發(fā)展基金 大于合計(jì),我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)算呀?
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 需要注意民航發(fā)展基金不作為計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的基數(shù)。