你好 是的 可以要求開發(fā)票
我們是一個(gè)主營租賃吊車的,現(xiàn)在是跟個(gè)人租賃的吊車,個(gè)人要過戶到公司名下,公司這邊是不是可以要求個(gè)人開發(fā)票?是去代開嗎?
就是我個(gè)人的車,公司要租了,現(xiàn)在要求我開13的租賃票抵進(jìn)項(xiàng),可以通過車輛租賃平臺開嗎?
老師,吊車租賃配帶司機(jī)的話,稅收編碼就是建筑服務(wù),一般納稅人就是九個(gè)點(diǎn)哈,然后我們把項(xiàng)目分包給別人的話,別人給我們開票也就開吊車租賃發(fā)票是可以的嘛
老師你好,我們公司要租入吊車,要把這個(gè)吊車在轉(zhuǎn)租出去,但是租入的票還沒開給我們,我們可以先開票出去,后補(bǔ)進(jìn)來的票嗎
個(gè)體工商戶開出去的票是租賃發(fā)票,吊車是法人的名字,罐車是別人的名字,車子每個(gè)月的費(fèi)用可以作為個(gè)體戶成本嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
去稅務(wù)局代開嗎?還是去哪里開?可以開成公司名稱嗎
去二手車市場辦理過戶就可以的。購買方是企業(yè)。
意思辦理的時(shí)候有發(fā)票嗎?在二手市場
對的是的是這么做的,是這么理解的。
不用刻意去稅務(wù)局代開發(fā)票??過戶的時(shí)候,二手市場就可以開?
你好,不用去稅務(wù)局開的。
好的,那我這邊做賬怎么做?開過來的發(fā)票?
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
要計(jì)提折舊嗎?這種二手車計(jì)提多少年,
需要的 按你剩余使用年限來折舊。
好的,謝謝,
不用客氣,周末愉快。
老師,我還想問下,對于我們公司角度而言,是不是沒涉及到交稅。只有他個(gè)人在二手市場辦理過戶時(shí)開具發(fā)票給我們公司時(shí),他需要交稅?
不超過原先購買價(jià)格 個(gè)人不交 你們單位不交
超過呢?個(gè)人交?那這種二手車過給我們公司,我們公司不需要交嗎?
超過個(gè)人交個(gè)稅百分之二十的個(gè)稅。
你們公司交什么?你是購買方,你們需要交什么稅?
那個(gè)人交的20%是按含稅還是不含稅金額來算?
你好,按照本次出售的金額減去原值來繳納的 沒有交增值稅 含稅的