你好,同學(xué)是把費(fèi)用計(jì)入了未分配利潤(rùn)嗎?
您好老師,期初的時(shí)候老板預(yù)付的電費(fèi)款漏記了1萬(wàn),試算不平衡計(jì)入未分配利潤(rùn)了,這一萬(wàn)在本月應(yīng)該怎么做借貸呀,本月這筆電費(fèi)是不要交的,期初漏了的,
老師您好:當(dāng)月要計(jì)算車間的電費(fèi)成本,所以月末暫估計(jì)入了借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款
你好老師,請(qǐng)教一下,今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了,我做了一筆分錄,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不平了 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)期初數(shù)>未分配利潤(rùn)期末數(shù),這種的要怎么調(diào)呢
老師:您好!我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)核算制度,有筆成本費(fèi)用2022年底忘記計(jì)提了!在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已進(jìn)行處理。5月份賬務(wù)處理的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄為 借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款,到五月份結(jié)賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的利潤(rùn)關(guān)系勾兌不上,未分配利潤(rùn)期末-期初≠凈利潤(rùn),這該如何處理?
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒(méi)收到發(fā)票暫估30萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺(jué)賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
收到社保補(bǔ)貼 穩(wěn)崗返還 怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅,那如果公司有自產(chǎn)自銷,然后也有一部分是外購(gòu)出售,做賬怎么做啊
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢
個(gè)體口腔門診,需交哪些稅費(fèi)?
學(xué)堂有自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表的嗎,急,謝謝
個(gè)人在淘寶開(kāi)了網(wǎng)店沒(méi)有關(guān)聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開(kāi)了普通發(fā)票,這算不算虛開(kāi)發(fā)票
做收入,成本,報(bào)銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照假定客戶在取得商品控制權(quán)時(shí)以現(xiàn)金支付的應(yīng)付金額(即現(xiàn)銷價(jià)格)確定交易價(jià)格。這句話沒(méi)明白啥意思
建帳的時(shí)候期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在帳套已經(jīng)啟用了,這個(gè)月該怎么做這筆賬
制造費(fèi)用需要記錄,但是不能付款了
你好,已經(jīng)計(jì)入了,這月再不能記賬了。
不算本月的成本了?
你好,是的,除非從未分配利潤(rùn)里調(diào)整出來(lái)。
怎么調(diào)老師
科目怎么寫
你好,借? 應(yīng)付賬款? 貸? 未分配利潤(rùn) 然后這月做 費(fèi)用 借? 成本費(fèi)用? 貸? 應(yīng)付賬款
謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!