您好,是的,不屬于您企業(yè)的
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設,這個部分應該跟生產企業(yè)一樣,加工倉儲處理應該先入制造費用,再走生產成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項目不是一直有,假設平常沒項目時,這個加工廠的費用進入哪里,感覺進制造費用月末轉生產成本又不對,因為沒有在成品,想請教一下老師,沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適?
老師你好,我想咨詢下我們自己有酒的商標,但是沒有生產車間,需要找工廠來給我們生產,這期間所發(fā)生的業(yè)務怎么做憑證,比如我們采購瓶冒采購回來,記賬是不是,借:原材料,貸:銀行存款,當我們灌酒用了一部分的甁冒應該怎么記賬,還有外協(xié)工廠給我們罐裝酒的加工費怎么做
老師我們企業(yè)生產箱包,一部分自己采購加工,一部分代加工,去年7月就成立了,至今沒賬,我盤點時,代加工那一部分原料不屬于咱企業(yè)的存貨吧,
老師麻煩問下我接了個賬是制造業(yè),是采購化學類材料加工成另一種化學類材料銷售出去?,F在要把2019年到2021年重新做成高新企業(yè)賬,我現在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產是從原材料轉到生產成本里,產品入庫從生產成本轉到庫存商品,銷售時,結轉到主營業(yè)務成本,。費用發(fā)生是哪個部門就記到哪個里,研發(fā)部門是記到研發(fā)部分???
老師你好,請教下,1、我們公司是加工企業(yè),有些是客戶提供物料過來加工,有些是自購材料加工包工包料,客供的都有編碼入了系統(tǒng),自購的沒有編碼然后沒有入系統(tǒng),現在我是把自購的材料庫存全部盤點一遍編上內部編碼然后入到系統(tǒng),這樣好管理庫存; 2、現在又發(fā)現這樣一個問題,一個工單有300件,本月只出貨100件,但是倉庫把這些300套的料全部發(fā)下去了,那我應該怎么做才能完善好做成本的數據啊
老師,我收到現金,要開收款收據,收據有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎