一、商品100元,打折賣出去90元,是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人,是銷售什么事項(xiàng),決定具體的增值稅稅率或征收率
請(qǐng)問,商品100,打折賣出去90,發(fā)生退貨90,由銷售,打折,退貨的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
老師好,(請(qǐng)徐阿富老師回答,謝謝) 1.請(qǐng)問會(huì)計(jì)做賬的話怎么確認(rèn)收入?是根據(jù)所開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎? 2.為什么會(huì)有無票收入,遇到無票收入怎么做賬?開的收據(jù)算是無票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產(chǎn)品,21年6月部分退回,退回了11件產(chǎn)品,那我們會(huì)計(jì)是不是要給對(duì)方開100件產(chǎn)品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時(shí)應(yīng)該怎么做部分退貨的會(huì)計(jì)分錄呢?
想問下老師公司會(huì)發(fā)生賒銷,主要銷售醫(yī)療器械的,這些商品有效期,臨近效期或不好賣會(huì)發(fā)生退貨的,我應(yīng)該怎么建賬? 拿貨的時(shí)候可以這樣:借 發(fā)出商品-A公司 貸庫存商品 ? 之后結(jié)款了怎么做分錄,能幫我寫個(gè)全的嗎?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請(qǐng)問這個(gè)2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營業(yè)務(wù)成本30000貸:庫存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請(qǐng)問這個(gè)2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
財(cái)務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個(gè)是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費(fèi)10.68元怎么做賬? 單獨(dú)做一筆∶借∶財(cái)務(wù)費(fèi)用——到賬手續(xù)費(fèi)10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
個(gè)體戶定期定額的每個(gè)月需要申報(bào)增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人8月份,計(jì)提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會(huì)發(fā),做9月份報(bào)表時(shí),要怎么處理
#提問#請(qǐng)問老師,快賬財(cái)務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表中事項(xiàng)1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報(bào),印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個(gè)怎么填寫哈
一般納稅人,假設(shè)稅率13%
一、按打折后的金額進(jìn)行銷售,分錄是: 1、確認(rèn)90元的收入,分錄是: 借:庫存現(xiàn)金(或應(yīng)收賬款)90 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.35 2、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、退貨時(shí),分錄是: 沖銷上述的分錄。
那本來100元,現(xiàn)在賣90元,那10塊錢是進(jìn)哪個(gè)科目?
本來是100元,按90元銷售了,直接就是10元錢減了銷售金額。就是按90元確認(rèn)收入了。打折了10元錢。