借庫存商品,貸銀行 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 需要交增值稅借管理費用貸其他應付款 次月繳納借其他應付款貸銀行存款
請問一下收入分錄是 借:現(xiàn)銀 貸:營業(yè)收入 貸:應交稅費-增值稅 那我的摘要那里怎么能在明細賬應交稅費子科目的增值稅怎么寫摘要呢,是寫計提稅金,還有寫收物業(yè)費呢?
老師好,請問,我家是一般納稅人商貿(mào)公司,有購入的進項發(fā)票沒認證,但是入庫了,分錄怎么做,那個應交稅費,增值稅,后面三級科目是什么?
請問,一般納稅人內(nèi)帳里面,不提現(xiàn)應交稅費,那進/銷項發(fā)票怎么寫分錄?那個稅金應該計入到那個科目里面
你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝,上月留底在應交稅費未交增值稅這里面
老師,請問一下,我是一般納稅人,比如銷項稅金有3500,開了有進項抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣稅金2000元,本月銷項3500-進項4000元,等于留底500元不用繳稅對吧,但是我賬面怎么處理呢,因為那個收購發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應交稅費那里會平呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那我可以借庫存商品借管理費用—稅金貸銀行
你好 可以這么做的,
因為銀行存款收到的是含稅
內(nèi)帳里面,我銷售了一批貨物,總貨款23.5萬,定金3萬,收到定金后,發(fā)貨,對方收到貨后付尾款,這個分錄怎么寫啊
你這樣做不如和外賬一塊了
內(nèi)外帳分開的
不提現(xiàn)預收賬款這個科目,用應收賬款
可以 可以不設置預收賬款
那怎么著分錄呢? 收到定金:借銀行3w,貸應收賬款3w 發(fā)貨:借應收賬款20.5w,貸主營業(yè)務收入23.5w(這個分錄那3萬定金應該怎么提現(xiàn)?)我主要就是不明白這里
貨物一共23.5嗎 是的話借應收賬款23.5貸主營業(yè)務收入23.5
是的,但是我之前不是收到了3萬定金?這樣就相當于沖減了?
你好 是的 別人欠你20.5了
那老師第一個問題里面,把稅金都計入管理費用里面了,那繳納稅金的時候怎么寫分錄啊
借管理費用貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行存款。
不對,重復了 管理費用稅金重復兩次
您看這么對嗎 借管理費用—稅金 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸銀行(這樣對嗎)
把他計提到稅金及附加
管理費用還是重復 你看借方有管理費用 減去貸方的 你在做一個管理費用嗎
內(nèi)帳里面,需要把進項和銷售分開提現(xiàn)嗎?都寫到管理費用—稅金不可以?
不需要 價稅合計做 看我第一個回復
好的謝謝
不用客氣 工作愉快