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你好,老師 這個25?40是什么意思呢?平均收現(xiàn)期怎么來的,麻煩給我詳細的回復(fù)

你好,老師
這個25?40是什么意思呢?平均收現(xiàn)期怎么來的,麻煩給我詳細的回復(fù)
2021-08-20 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-20 21:58

你好,同學(xué)! 應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息(即機會成本)=日銷售額×平均收現(xiàn)期×變動成本率×資本成本 25-40是改變信用條件平均收現(xiàn)期的差異。 改變信用條件后平均收現(xiàn)期=50%*10%2B50*40=25

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你好,同學(xué)! 應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息(即機會成本)=日銷售額×平均收現(xiàn)期×變動成本率×資本成本 25-40是改變信用條件平均收現(xiàn)期的差異。 改變信用條件后平均收現(xiàn)期=50%*10%2B50*40=25
2021-08-20
同學(xué),您好!可以把答案全部發(fā)給我看一下嗎?
2021-07-22
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
2022-02-21
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-06-17
你好 這你是一般納稅人的話; 比如 月末做結(jié)轉(zhuǎn)會用到這兩個科目的; 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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