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我感覺底稿中抵消內(nèi)部交易分錄,不是抵消“個別報表按照賬面價值做的分錄“,而是抵消“按照購買日的公允價值調(diào)整過后的分錄”,對嗎?

2021-08-20 19:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 19:49

對的,是按照公允來進行調(diào)整之后的處理。

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對的,是按照公允來進行調(diào)整之后的處理。
2021-08-20
同學你好 1:同學是這個意思(乙公司賬上存貨是800萬,但是評估增值后是1000萬) 然后子公司將這個存貨全部賣給了甲公司對嗎(假設(shè)賣了1200萬),然后應該如何處理(假設(shè)甲公司未對外出售) 其實這個行為導致了子公司利潤直接增加400萬,同時合并報表上存貨增加了400萬。 所以我認可同學的觀點,直接按照內(nèi)部交易抵消,將收入調(diào)減1200,成本調(diào)減800,同時調(diào)減存貨400萬
2021-07-17
你好,學員,子公司出售給母公司時候,母公司是不是沒有對外出售,如果是這樣的話 借營業(yè)收入150 貸營業(yè)成本100 存款50
2021-08-21
您好,您說得是比較全面的,首先,1:調(diào)整 存貨公允價20 2:銷售之后,確認成本20,3:確認內(nèi)部教育調(diào)整
2021-08-21
同學您好,如果問題較多的話,建議分開提問哦,這樣才會有老師接手
2021-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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