你好,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是在投資后雙方交易產(chǎn)生的,這部分差異屬于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益,而后面減去的部分就是當(dāng)年的折舊,相當(dāng)于這部分損益實(shí)現(xiàn)了,可以對照存貨交易未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益理解一下
老師,會(huì)計(jì)押題冊51頁答案(4)和(5)能不能講解一下?第四問為什么要分稅率?第五問里面的數(shù)字都是怎么來的
老師這個(gè)第4和第5問答案是怎么算來的,那個(gè)800-700后面為什么還有一個(gè)800-700+的
方案:建設(shè)期為0年,需要于建設(shè)起點(diǎn)一次性投入資金5 000萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4 200萬元,采用直線法計(jì)提折舊,無殘值;墊支營運(yùn)資金800萬元,第6年末收回墊支的營運(yùn)資金。預(yù)計(jì)投產(chǎn)后第1-6年每年?duì)I業(yè)收入2 700萬元,每年付現(xiàn)成本700萬元。 凈現(xiàn)值這個(gè)答案對嗎老師:凈現(xiàn)值=-5 000+[2 700×(1-25%)-700 ×(1-25%)+700×25%]×(P/A,15%,6)+800×(P/F,15%,6)=1 684.88(萬元)
老師比如這個(gè)長期股權(quán)投資權(quán)益法的初始投資成本是怎么算的呀,為啥答案有2.4x1000+800,這個(gè)800是怎么來的呀
不好意思老師,這個(gè)題目可能有點(diǎn)長,辛苦幫我看看第(1)個(gè)材料,然后第一問的答案那個(gè)700×25%我理解不了,合并商譽(yù)為什么要考慮評估增值的稅費(fèi)呢?這個(gè)合并商譽(yù)的計(jì)算過程怎么理解呢?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
是不是就是說折舊要加上?
那為什么有的y題目是減去的
你好,那是在投資時(shí)點(diǎn)被投資公司本身就存在的賬面與公允價(jià)值差異,和交易的情況不同