你好 先計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-xx員工科目? 發(fā)票到后 沖減該科目 計(jì)入成本費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工傷費(fèi)用社保局打款進(jìn)公司帳上需要什么憑證來(lái)入賬,支付出去給員工的錢需要發(fā)票做帳嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下,我們公司的員工把自己的車租給公司用,公司付給他租金,員工怎么給我們發(fā)票呢
老師,你好!請(qǐng)教下公司支付備用金給員工,讓員工去購(gòu)卡,發(fā)票收到。憑證怎么做呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下公賬戶付給員工的報(bào)銷,但是發(fā)票還沒(méi)收到,怎么做分錄呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下公司辭退員工支付的補(bǔ)償金,賬務(wù)處理怎么做呢
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
發(fā)票和備用金是發(fā)生在同個(gè)月的 借 :其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
是的!你的理解正確!
好的,謝謝
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????