借庫存 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
老師,一般納稅人公戶支付的增值稅如何做會計(jì)分錄?
一般納稅人用公戶支付貨款會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人卡轉(zhuǎn)到對公賬戶 用于支付貨款 會計(jì)分錄怎么寫
公司有兩個(gè)一般戶a和b,b賬戶要支付客戶3百萬,用a賬戶受托支付,會計(jì)分錄怎么寫
一般納稅人: 支付稅控盤年費(fèi),發(fā)票未收到,會計(jì)分錄怎么寫?
醫(yī)藥企業(yè)采購養(yǎng)護(hù)桌子和復(fù)核臺應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)?
公司大股東因?yàn)樗硗獾墓静牧腺I多了,現(xiàn)在把材料賣給我們廠里用,讓我們把錢打入他私人賬戶,也不給我們開票了,請問我可以直接入賬成本嗎?
第一次出口,因還沒收匯所以還不退稅,那附表二中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要填嗎
我這邊是總公司,有個(gè)分公司是非獨(dú)立核實(shí),企業(yè)所得稅是不是要總公司匯總申報(bào),這樣需要分公司提供什么資料呢,我這邊怎么申報(bào)
老師好,公司6月7月合計(jì)留抵稅額有2萬,8月銷項(xiàng)有30萬,進(jìn)項(xiàng)有20萬,這個(gè)月的增值稅的分錄怎么做?
我啥也不說嗎,那他招來新會計(jì),我擱啥跟人家交接呀,我這會什么都沒做,8月份的賬我都沒做呢。新來會計(jì)該覺得我什么都不會,什么也不做,他還要重新補(bǔ)錄。@董孝彬老師
注冊資本2000萬,甲持股65%,已35%,新股東投入300萬,占比24%,甲乙同比例稀釋,24%對應(yīng)比例是480萬,實(shí)際投入300萬,差額計(jì)入投資收益嗎?
新租賃準(zhǔn)則,承租方稅務(wù)申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表要不要體現(xiàn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債科目,請熟悉申報(bào)的老師指導(dǎo)一下,謝謝
個(gè)轉(zhuǎn)企哪位老師能給個(gè)流程河北邯鄲這邊的
公司和公司之間租車協(xié)議免租金版的,不收費(fèi)版的有的老師提供下謝謝,沒有勿擾。
老師,借庫存的話,是不是月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
可不可以直接借營業(yè)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款?
不可以的,你這個(gè)是支付的貨款,說明他是存貨性質(zhì)的,成本一定要做一下結(jié)轉(zhuǎn)的。
那就是我每次采購貨物都需要先借庫存 應(yīng)接稅費(fèi) 貸銀行存款 等月末在結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存 是嗎老師 那銷售商品出去類?本月銷售,次月收款的
只要商品銷售出去,就是收入的確認(rèn),這個(gè)時(shí)候,要做借應(yīng)收身其款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),同時(shí)這個(gè)成本可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了 ,也可以月底轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存。和收款沒有關(guān)系,次月,借銀行,貸應(yīng)收賬款。
好的,謝謝老師,謝謝,非常感謝
同學(xué),你好,客氣了,這是我們應(yīng)該做的。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本,在采購商品的時(shí)候就做了,銷售商品的時(shí)候不需要做了吧
采購商品 1.借:庫存 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 2:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存 銷售商品 1.借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 2.借:銀行存款 貸:應(yīng)收 老師,請問是這樣的吧?
采購商品 1.借:庫存 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 銷售商品 1.借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 2:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存 3.借:銀行存款 貸:應(yīng)收