你好 內(nèi)容齊全的可以 看購(gòu)買方能接受吧
我在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有好幾張專票是對(duì)方公司開(kāi)給我們公司的專票 但是目前還沒(méi)見(jiàn)到發(fā)票回來(lái) 這些發(fā)票我要賬務(wù)處理嗎 然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎
供應(yīng)商6月29號(hào)開(kāi)的專票有誤,退回去之后,一直沒(méi)勾選,但是到現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個(gè)怎么處理?是不是對(duì)方?jīng)]來(lái)得及作廢,是不是應(yīng)該勾選了,7月份讓對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?
開(kāi)取的發(fā)票密碼區(qū)那塊有點(diǎn)出來(lái),現(xiàn)在還有這方面的要求嗎?現(xiàn)在都是勾選系統(tǒng)認(rèn)證應(yīng)該不影響認(rèn)證吧?
請(qǐng)問(wèn)專票我認(rèn)證抵扣了,但是后來(lái)我轉(zhuǎn)出來(lái)了,現(xiàn)在我要紅沖開(kāi)具發(fā)票信息表給銷售方,重新開(kāi)具,現(xiàn)在稅盤系統(tǒng)到那個(gè)開(kāi)具界面,點(diǎn)了購(gòu)買方抵扣,下面填寫(xiě)發(fā)票代碼這些都是灰色,沒(méi)法填,是怎么回事?我這邊稅盤有三個(gè)分盤一個(gè)主盤,跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧。
收到紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,但是發(fā)票上有一些數(shù)字和人名的字跡印記,現(xiàn)在不是勾選認(rèn)證嗎,這種情況應(yīng)該沒(méi)啥影響,不需要退回重開(kāi)吧
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎