同學(xué)你好,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師 ,我的固定資產(chǎn)就是憑證出來(lái)的那個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和我在清單里的那個(gè)本期的那個(gè)折舊的總額差個(gè)幾百塊錢(qián),這個(gè)是為什么呢。
老師 有個(gè)問(wèn)題就是我的固定資產(chǎn)就是憑證出來(lái)的那個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和我在清單里的那個(gè)本期的那個(gè)折舊的總額差個(gè)幾百塊錢(qián),這個(gè)是為什么呢。
老師 我想問(wèn)我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎,我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了,在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示,這是為啥。
老師問(wèn)下問(wèn)題 我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎,我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了,在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示,這是什么原因呢 老師
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫(xiě)?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車(chē),一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)整得我挺奔潰啊 就是這個(gè)老師 麻煩了
同學(xué)你好,那你憑證里的金額是多少呢,你這個(gè)截圖是卡片,不是清單啊,不過(guò)從你的截圖來(lái)看,應(yīng)該是有調(diào)整的折舊金額。
老師 憑證上的金額和那個(gè)科目余額表的金額是一樣的,然后我剛剛?cè)フ业氖枪潭ㄙY產(chǎn)清單上面的那個(gè)就是當(dāng)月的惡折舊就比品質(zhì)上的金額要少那么幾百塊錢(qián),而且不是從那個(gè)售出那個(gè)固定資產(chǎn)開(kāi)始是之前就這樣,所以我就不知道它那個(gè)幾百塊錢(qián)差在哪里。
同學(xué)你好,這個(gè)是清理的固定資產(chǎn),有可能做憑證時(shí),沒(méi)有計(jì)提當(dāng)月的折舊,就做了清理的,應(yīng)該先進(jìn)行計(jì)提折舊,再做清理,直接在固定資產(chǎn)模塊清理了,再?gòu)墓潭ㄙY產(chǎn)模塊生成憑證,就不會(huì)有差額了。
可是我做了那個(gè)就是當(dāng)月的清理完以后再具體走著的時(shí)候,他也具體了這個(gè)清理的固定資產(chǎn) 然后固定殘值是我賣(mài)出去就沒(méi)有殘值的,除非是就是他已經(jīng)到期了,那種才有殘值吧。
可是我做了那個(gè)就是當(dāng)月的清理完以后再具體走著的時(shí)候,他也具體了這個(gè)清理的固定資產(chǎn) 然后固定殘值是我賣(mài)出去就沒(méi)有殘值的,除非是就是他已經(jīng)到期了,那種才有殘值吧。
同學(xué)你好,這種情況的話(huà),麻煩你再核對(duì)一下總賬與固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊額,如果是對(duì)的話(huà),這個(gè)差額就沒(méi)有影響,就不用管了,否則,看看差額是多少,再查找原因。