你好,具體是什么欄次的金額是負(fù)數(shù)??
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù),屬于正常?
老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)正常嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù)正常嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債合計(jì)為負(fù)數(shù)是正常的嗎?
請(qǐng)問老師們,天津的30人以下民辦非企業(yè)單位,享受殘保金免繳政策嗎?
老師,我們公司跟銀行有貸款,還沒還完,那我們公司可以注銷嗎
自己研發(fā)的軟件對(duì)應(yīng)的成本應(yīng)該如何歸集
我們的賬目找了代理記賬,現(xiàn)在想合并,怎么合并???
老師你好,怎么看收到的發(fā)票,開的稅收簡(jiǎn)碼啊
稅務(wù)系統(tǒng)提示其他收入未申報(bào)是什么稅沒有報(bào)
老師這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍想開這些材料只能按13個(gè)點(diǎn)開票能開嗎?是不是取得相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)就行還用變經(jīng)營(yíng)范圍嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)在能開3%的專票嗎(平時(shí)開的是1的普票)
我是法人也是唯一股東,代理記賬會(huì)計(jì)將我個(gè)人繳費(fèi)部分社保公積金和公司繳費(fèi)部分全部計(jì)入管理費(fèi),可以么?我叫他們改他們不改,不給我賬本及總賬等財(cái)務(wù)明細(xì)等。我跟他是先賬本后給錢的,這樣我的賬本如何做
我們租賃a公司工藝品,出租給個(gè)人,一個(gè)租賃每年1.5萬(wàn),一次性收3年的4.5萬(wàn)元。每出租一個(gè),a公司給我們公司1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),第一個(gè)問題:這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)怎么入賬?二個(gè)問題是,我們是合伙企業(yè),我們?cè)鲋刀惏?.5確認(rèn)收入,我們經(jīng)營(yíng)個(gè)稅收入按年收入15000/12*3=3750確認(rèn)收入?
應(yīng)收或者其他應(yīng)付
你好,這樣是不正常的。 應(yīng)收是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次填寫 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次填寫
應(yīng)收是負(fù)數(shù)的話,我們要開票給別人,應(yīng)付是負(fù)數(shù)的話,我們還要給錢別人?對(duì)嗎?
你好 應(yīng)收是負(fù)數(shù)的話,代表預(yù)收,是今后需要開具發(fā)票給別人 應(yīng)付是負(fù)數(shù)的話,代表預(yù)付,不是還要給錢別人
預(yù)付,對(duì)方要開票給我們公司
你好,是的,是這樣的?
如果應(yīng)付應(yīng)收其他應(yīng)付其他應(yīng)收,掛了很多賬,但是有些是清零,怎樣調(diào)平呢?
你好,是什么原因?qū)е碌耐鶃?lái)科目賬實(shí)不一致呢??
因這個(gè)賬套涉及多個(gè)會(huì)計(jì)做賬,可能把總包工程公司開了多個(gè)科目,或者把工資成本開了多個(gè)科目。
可以用現(xiàn)金沖平?
你好,需要查明具體原因,才知道該如何調(diào)整的 你這樣描述,還是沒有說清楚具體原因啊?