你好,具體是什么欄次的金額是負(fù)數(shù)??

老師,資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù),屬于正常?
老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)正常嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù)正常嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債合計(jì)為負(fù)數(shù)是正常的嗎?
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時(shí)間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會(huì)好通過一點(diǎn) 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷


應(yīng)收或者其他應(yīng)付
你好,這樣是不正常的。 應(yīng)收是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次填寫 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次填寫
應(yīng)收是負(fù)數(shù)的話,我們要開票給別人,應(yīng)付是負(fù)數(shù)的話,我們還要給錢別人?對嗎?
你好 應(yīng)收是負(fù)數(shù)的話,代表預(yù)收,是今后需要開具發(fā)票給別人 應(yīng)付是負(fù)數(shù)的話,代表預(yù)付,不是還要給錢別人
預(yù)付,對方要開票給我們公司
你好,是的,是這樣的?
如果應(yīng)付應(yīng)收其他應(yīng)付其他應(yīng)收,掛了很多賬,但是有些是清零,怎樣調(diào)平呢?
你好,是什么原因?qū)е碌耐鶃砜颇抠~實(shí)不一致呢??
因這個(gè)賬套涉及多個(gè)會(huì)計(jì)做賬,可能把總包工程公司開了多個(gè)科目,或者把工資成本開了多個(gè)科目。
可以用現(xiàn)金沖平?
你好,需要查明具體原因,才知道該如何調(diào)整的 你這樣描述,還是沒有說清楚具體原因啊?