你好,是的,一般是稅會差異引起的,后期可以抵扣。

這道題目在計算應(yīng)交所得稅時候以前年度未彌補180萬減去了,然后在遞延所得稅時候也減了個100 是不是因為在當(dāng)期抵扣了,所以減掉,然后在遞延所得稅那里因為已經(jīng)當(dāng)期抵扣了,所以相當(dāng)于轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)
老師,遞延所得稅資產(chǎn),是指的今年稅多交了,今年不可以抵扣,以后年度可以抵扣的么
老師,遞延所得稅資產(chǎn)是在以后年度可以抵扣是嗎
遞延所得稅資產(chǎn) 是不是今年先交稅 以后年度在抵減回來 遞延所得稅負債 是今年先抵減 以后年度再補上稅 。 可以這樣理解嗎?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)表示現(xiàn)在交稅以后少交稅嗎?遞延所得稅負債,現(xiàn)在不交稅以后多交稅嗎 借:遞延所得稅資產(chǎn) 12.25(49×25%) 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 12.25
老師,去年做了個分錄:借:管理費用—服務(wù)費 10000 帶:銀行存款 10000 今年對方開了負數(shù)發(fā)票,怎么改憑證
老師,您好,醫(yī)院開具的收費單據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師這個開票開什么項目,我們是物業(yè)公司
老師你好!小規(guī)模的公司如果有150個員工做會計外賬的時候,150個人員的工資發(fā)放的時候,公司的基本賬戶能不能把合計金額轉(zhuǎn)給老板,然后以其他應(yīng)付款的形式把工資發(fā)出去?還是說公司的基本賬戶要分別給這150個人去發(fā)工資轉(zhuǎn)款?有啥簡便有有利的方法
請問老師,企業(yè)雇用殘疾人,退增值稅是怎么算的?
我公司買入雞蛋,再賣出雞蛋。車用的油費,人工費是成本還是費用
合伙企業(yè)合伙人是否需要每月按工資薪金申報”個稅和每季按生產(chǎn)經(jīng)營所得申報個稅
老師,門店撤店,有筆撤店拆除費,計入成本還是管理費用,還是營業(yè)外支出呢
請問出口走國際快遞的報Cif價,運費發(fā)票就一張,可以拆一部分國內(nèi)運費和國際運費入賬可以嗎?國內(nèi)記銷售費用,國外的就記其他運保費,可以嗎?
老師客戶已經(jīng)簽訂了買產(chǎn)品的合同,單獨增加的運費合同,開具發(fā)票時不讓分攤到產(chǎn)品里,這個運費應(yīng)該怎么開具才能節(jié)稅又合規(guī)呢