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Q

老師,如果月底進(jìn)項大于銷項怎么寫分錄呢?

2021-08-19 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-19 16:33

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。

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快賬用戶3633 追問 2021-08-19 16:50

那下個月用這個進(jìn)項的時候怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 16:50

您說的進(jìn)項的時候兒是啥意思?

頭像
快賬用戶3633 追問 2021-08-19 16:53

上個月剩余的進(jìn)項稅,這個月怎么做分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-19 16:54

就是我上面寫的那個會計分錄。

頭像
快賬用戶3633 追問 2021-08-19 16:57

上月進(jìn)項轉(zhuǎn)到當(dāng)月用也是那個分錄?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 16:58

對,也就是用這個會計分錄。

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
2021-08-19
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 交稅時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?貸:銀行存款
2023-06-25
你好,這個不用寫憑證
2023-05-17
你好,如果進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2020-12-17
同學(xué)你好!這個不影響的? 都是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這個未交增值稅? 余額在借方的
2021-07-01
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