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老師,如果月底進項大于銷項怎么寫分錄呢?

2021-08-19 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-19 16:33

借應交稅費-應交增值稅銷項稅額、應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。

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快賬用戶3633 追問 2021-08-19 16:50

那下個月用這個進項的時候怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 16:50

您說的進項的時候兒是啥意思?

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快賬用戶3633 追問 2021-08-19 16:53

上個月剩余的進項稅,這個月怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-19 16:54

就是我上面寫的那個會計分錄。

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快賬用戶3633 追問 2021-08-19 16:57

上月進項轉到當月用也是那個分錄?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 16:58

對,也就是用這個會計分錄。

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借應交稅費-應交增值稅銷項稅額、應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2021-08-19
不需要寫分錄 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-10-31
增值稅結轉分錄? 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?貸:應交稅費—未交增值稅? 交稅時? 借:應交稅費—未交增值稅?貸:銀行存款
2023-06-25
你好,這個不用寫憑證
2023-05-17
你好,如果進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-12-17
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