不是的,肯定可以抵扣的。
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是只能專用增值稅發(fā)票才能抵扣,普通增值稅發(fā)票不能?
一般納稅人開出13個(gè)點(diǎn)的 增值稅普通發(fā)票,稅額是不是要全交,不能用專票進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,請問一般納稅人開普通發(fā)票13%個(gè)點(diǎn),和普通發(fā)票3%個(gè)點(diǎn),是不是13%個(gè)點(diǎn)才能抵扣進(jìn)項(xiàng),3%個(gè)點(diǎn)能開能抵嗎?
一般納稅人,如果開的普通發(fā)票13個(gè)點(diǎn),收到專用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人開出去一般納稅人開出去的普票13%,進(jìn)項(xiàng)是專票6%,抵扣。是不是不用交增值稅
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
增值稅 申報(bào)的時(shí)候是總的銷售額 總的稅額 來計(jì)算
只能說是對方不能抵扣吧。對嗎。老師?
對呀,就是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算。
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評。