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員工參加外地訓(xùn)練營,只有車票付款截的圖作憑證,入管理費用福利費是不是就不用車票等憑證入帳 了呢,或者說沒有其他憑證入帳怎么做帳合理呢

2021-08-19 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-19 13:59

你好 沒有發(fā)票可以做賬,但不能稅前扣除

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快賬用戶6049 追問 2021-08-19 14:05

員工老人去世,老板趕禮500怎么入帳,需要什么憑證嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 14:15

你好 用收據(jù)入賬就可以的?

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你好 沒有發(fā)票可以做賬,但不能稅前扣除
2021-08-19
你好,收支兩條線,付款的密碼全部收回。統(tǒng)一財務(wù)管理,出納有支付密碼,但是需要你審核后才可以付款,就像網(wǎng)銀一樣提出申請另一個審核后才能從賬戶里把錢轉(zhuǎn)走。
2020-11-13
你好;? ? ?1.? ? ? 先做一個 財務(wù)管理制度; 跟老板約定好 ;讓老板認(rèn)同你的? 一些制度要求 ;2. 按照報銷業(yè)務(wù) ; 寫報銷單老板簽字做賬處理; 這樣才能規(guī)避一些風(fēng)險的? ??
2023-02-20
同學(xué),你好 1.補提分錄和應(yīng)付職工薪酬與其他應(yīng)收款對沖的分錄都沒問題 2.有以前年度損益調(diào)整時年初未分配利潤? 利潤表上的本年借方累計凈利潤-損益調(diào)整沖減的未分配利潤=期末未分配利潤,對不上是正常的
2021-08-18
首先,業(yè)務(wù)招待費和差旅費在會計和稅務(wù)處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關(guān)于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費中。從會計和稅務(wù)的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務(wù)招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質(zhì),也符合會計和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險問題,確實存在一定的風(fēng)險。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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