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小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數據對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據數據,原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務收入不開票收入數據填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務不開票收入那里申報我未按記賬數據申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
決算公開里GK04表財政撥款收入支出決算總表在公開系統(tǒng)里上傳不通過是什么原因?數據和決算批復的數據一致是什么原因
老師,我有個總公司,利潤表跟所得稅中的數據不一樣,已被監(jiān)測出,那是因為去年1月成立了分公司,獨立核算,分公司剛開始核了所得稅稅種,但是我發(fā)現不享受減免,就跑了N個地方,包括稅政科都去過,人家明確說明分公司成立第一年不就地預交所得稅,我們拿著政策給分公司專管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務報表和增值稅在分公司所屬地報,總公司的所得稅申報表數據跟總公司本身財務報表數據不一致,利潤大于總公司本身,現在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表,改成跟所得稅申報表數據一致。那總公司去年基本上沒交增值稅,分公司交了3萬多,我現在把總公司利潤表改了,會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數據給監(jiān)控出來?
非獨立核算的總分公司,我這邊是總公司??偡止竞嫌?1年利潤是負數,但是分開總公司是正數 分公司是負數。那么現在填所得稅匯算清繳時,總公司的所得稅年度申報表里,財務數據是不是填總分公司的合計數據,這樣最終利潤才是負的不用交稅,否則不合計的話是需要交所得稅的,但其實總體利潤是負數。(但是如果合計填的話,全申報的時候會跳出一個提示說申報表與財務報表利潤表的數據不一致要填原因,這個有關系嗎)
甲公司相關內部控制和A注冊會計師實施的控制測試摘錄如下。假定不考慮其他條件,指出A注冊會計師的處理是否恰當。如不恰當,提出改進意見。(1)控制活動:采購人員將新增供應商信息表遞交至采購部高級經理處,審批通過后由系統(tǒng)管理員錄入供應商主文檔??刂茰y試:A注冊會計師抽取了本期若干新增供應商信息表,檢查是否經過采購部高級經理審批。(2)控制活動:驗收人員在收到商品時在系統(tǒng)中填寫入庫通知單,計算機將入庫通知單與訂購單進行比對,對不符事項形成例外報告,并進行后續(xù)處理。控制測試:A注冊會計師詢問驗收人員,以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報告的證據。(3)控制活動:財務人員將原材料訂購單、供應商發(fā)票和入庫單核對一致后,編制記賬憑證(附上述單據)并簽字確認??刂茰y試:A注冊會計師抽取了本期若干記賬憑證及附件,檢查是否經財務人員簽字。(4)控制活動:財務總監(jiān)負責審批金額超過50萬元的付款申請單,并在系統(tǒng)中進行電子簽署??刂茰y試:A注冊會計師從系統(tǒng)中導出本期已經財務總監(jiān)審批的付款申請單,抽取樣本進行檢查。是完整的
老師,那我9末的結轉應該怎么做呀,我剛接手,做賬的時候采購和銷售商品的時候都直接把應交增值稅銷和進項放進去了,結果我們家不給客戶開發(fā)票,供應商也沒給我們開發(fā)票,我月末應該怎么結轉增值稅咋
單位銷項發(fā)票不開,進項發(fā)票對方這個月的還沒及時給開,我應該怎么算這個月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復議機關是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應該收點稅點錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務處理時候應交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
你好 是的上傳的數據 不對,所以不通過?
數據對的
現在有什么提示的嗎??