老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來(lái),叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開(kāi)據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開(kāi)票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開(kāi)票收入數(shù)據(jù)填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開(kāi)票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開(kāi)票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
決算公開(kāi)里GK04表財(cái)政撥款收入支出決算總表在公開(kāi)系統(tǒng)里上傳不通過(guò)是什么原因?數(shù)據(jù)和決算批復(fù)的數(shù)據(jù)一致是什么原因
老師,我有個(gè)總公司,利潤(rùn)表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣,已被監(jiān)測(cè)出,那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司,獨(dú)立核算,分公司剛開(kāi)始核了所得稅稅種,但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免,就跑了N個(gè)地方,包括稅政科都去過(guò),人家明確說(shuō)明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅,我們拿著政策給分公司專管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào),總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)大于總公司本身,現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤(rùn)表,改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒(méi)交增值稅,分公司交了3萬(wàn)多,我現(xiàn)在把總公司利潤(rùn)表改了,會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來(lái)?
非獨(dú)立核算的總分公司,我這邊是總公司。總分公司合計(jì)21年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是分開(kāi)總公司是正數(shù) 分公司是負(fù)數(shù)。那么現(xiàn)在填所得稅匯算清繳時(shí),總公司的所得稅年度申報(bào)表里,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是不是填總分公司的合計(jì)數(shù)據(jù),這樣最終利潤(rùn)才是負(fù)的不用交稅,否則不合計(jì)的話是需要交所得稅的,但其實(shí)總體利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。(但是如果合計(jì)填的話,全申報(bào)的時(shí)候會(huì)跳出一個(gè)提示說(shuō)申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一致要填原因,這個(gè)有關(guān)系嗎)
甲公司相關(guān)內(nèi)部控制和A注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施的控制測(cè)試摘錄如下。假定不考慮其他條件,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的處理是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),提出改進(jìn)意見(jiàn)。(1)控制活動(dòng):采購(gòu)人員將新增供應(yīng)商信息表遞交至采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理處,審批通過(guò)后由系統(tǒng)管理員錄入供應(yīng)商主文檔??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干新增供應(yīng)商信息表,檢查是否經(jīng)過(guò)采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理審批。(2)控制活動(dòng):驗(yàn)收人員在收到商品時(shí)在系統(tǒng)中填寫(xiě)入庫(kù)通知單,計(jì)算機(jī)將入庫(kù)通知單與訂購(gòu)單進(jìn)行比對(duì),對(duì)不符事項(xiàng)形成例外報(bào)告,并進(jìn)行后續(xù)處理。控制測(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師詢問(wèn)驗(yàn)收人員,以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報(bào)告的證據(jù)。(3)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)人員將原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫(kù)單核對(duì)一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽取了本期若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。(4)控制活動(dòng):財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批金額超過(guò)50萬(wàn)元的付款申請(qǐng)單,并在系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽署??刂茰y(cè)試:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從系統(tǒng)中導(dǎo)出本期已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的付款申請(qǐng)單,抽取樣本進(jìn)行檢查。是完整的
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
你好 是的上傳的數(shù)據(jù) 不對(duì),所以不通過(guò)?
數(shù)據(jù)對(duì)的
現(xiàn)在有什么提示的嗎??