超過一百萬的部分按照百分之十計(jì)算企業(yè)所得稅。
老師,幫我看下這道題,某企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,每個(gè)季度按實(shí)際利潤數(shù)預(yù)繳所得稅。2008年第一季度實(shí)現(xiàn)利潤額為150萬元, 第二季度實(shí)現(xiàn)利潤額為180萬元,第三季度實(shí)現(xiàn)利潤額為200萬元,第四季度實(shí)現(xiàn)利潤額為100萬元。2008年全年應(yīng)納稅所得額為800萬元。要求:試計(jì)算2008年各季度應(yīng)預(yù)繳和年終匯算清繳的企業(yè)所得稅稅額。
老師好請(qǐng)教一下,企業(yè)所得稅現(xiàn)在的政策是年100萬以內(nèi)是2.5%。那如果,前三個(gè)季度利潤累計(jì)是80萬,都按2.5%計(jì)算繳納的所得稅。然后第四季度加上,最終利潤變成150萬了,那第四季度這70萬怎么繳納?
在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是可以累計(jì)來計(jì)算稅率的嗎,比如我前兩個(gè)季度利潤100萬,企業(yè)所得稅是2.5%,第三個(gè)季度利潤也是100萬,那是不是要加上之前的利潤一共200萬,按10%來預(yù)繳企業(yè)所得稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
是系統(tǒng)能核定之前的數(shù)據(jù),第四季度就直接按10%計(jì)算了,還是需要到所得稅匯算清繳之時(shí)才能按10%?
季報(bào)的時(shí)候就可以按照減免的優(yōu)惠申報(bào)
那舉個(gè)比較極端的例子,假如前三個(gè)季度累計(jì)是280萬,超過100萬的部分當(dāng)時(shí)是按10%計(jì)算的。如果最后一個(gè)季度有80萬,合起來360萬了。那最后一個(gè)季度怎么繳納?之前的280萬要都按25%了么還是
最后一個(gè)季度就全額按照百分之五計(jì)算。
之前少補(bǔ)的所得稅再補(bǔ)上。
老師是不寫錯(cuò)了,最后一個(gè)季度都超300了,不是按25%算么?
對(duì),抱歉我敲錯(cuò)了,是全額百分之二十五。
也就是,如果超了300萬,就需要把所有的360萬全部按25%繳納所得稅了,之前少的一次性都補(bǔ)上
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
好的謝謝老師
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