可以的,你們做無票收入申報。
老師,小規(guī)模納稅人,有進項票,但是我們的客戶都是個體戶和個人,我要不要開票給他們
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們不需要給客戶開票,但是錢是走的對公賬戶,可以嗎?
小規(guī)模納稅人公司,客戶來買東西,然后要開普票,但是他不是公對公打給我們公司賬戶的,要私人轉(zhuǎn)賬,可以給他開個人普票嗎,做賬的話要掛他的個人往來嗎,私人打錢到我們公司賬上
老師我們客戶是小規(guī)模納稅人,我需要客戶開票給我們,但是客戶說1月份要報稅后才可以開發(fā)票給我們,可能還要等好幾天,請問有其他更好辦法可以先開票給我們嗎?
你好 我們是一般納稅人 客戶是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在要我們開普票給他 可以開嗎?
月末在產(chǎn)品的原材料費用怎么算,沒看懂
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
哦,那我們現(xiàn)在的客戶基本上都不需要開發(fā)票,我都可以走對公賬戶還吧,那我的開支或者說我去買東西我需要別人給我開發(fā)票嗎?我拿著這些票能干嘛
你們對外可以不開票,但是你們自己這塊兒要取得發(fā)票的。
有了發(fā)票可以做成本。抵扣你們的企業(yè)所得稅。
取得的發(fā)票我可以做什么?有點理不清楚
你們的成本取得發(fā)票,可以作為你的成本費用少交企業(yè)所得稅
哪些票可以做為成本票,一定要是發(fā)票嗎?還有如果我們都沒開發(fā)票出去,我的稅怎么報
比如說你賣東西吧,你買的東西的發(fā)票就是你的成本票。
如果你們沒銷售出去就是零申報。
有很多開支別人沒把票給我,我能算進去嗎?還有我一直不開發(fā)票,我就一直是零申報嗎?
沒有發(fā)票的話,你算進去也不能扣稅。
如果你沒開票收入的話,就要按照無票收入申報。
你說的這個是增值稅還是企業(yè)所得稅,我這個季度我銷售了30萬,我的成本票只有12萬,那我是不是就是不用交增值稅,但是要交企業(yè)所得稅
你如果是小規(guī)模納稅人的話,三十萬開的都是普票,就不需要交增值稅,但是企業(yè)所得稅是需要交的。
那我如果沒有那么多發(fā)票,我還能怎么樣去增加成本
你只能盡量取得成本發(fā)票,別的沒有什么太好的辦法。
那如果我賣了30萬,但是我可不可以零申報,我就當(dāng)沒銷售
那肯定不行的,你不可能長期零申報。
那我們這個季度的申報就只能用這個季度的別人開給我們的票是嗎?那比方說老板車子加的油票,我們都能算在里面嗎?
平時的費用,這些你也可以算到里面。
那如果我沒給客戶開票,但是我對公賬戶走賬收入有30萬,那我申報就得按無票收入申報30萬?還是說我可以不需要按對公賬戶的
如果你不想申報收入,那你就不要走公戶
走了公戶,即使你沒開票,也需要申報。