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老師,打個比方我們公司和京東的某個廠家合作,客戶是直接下單打款到京東,假如是1000,貨是由我們供,最后我們扣除稅點(diǎn)開票給京東,開900,然后京東打款給我們,這樣子的要怎么記賬?款的話不是當(dāng)月回

2021-08-17 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 19:59

同學(xué)好 你們就直接做 借:應(yīng)收賬款-京東 貸:收入

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:59

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

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快賬用戶3696 追問 2021-08-17 20:22

按我們開票的時間記賬是嗎?京東收取我們的服務(wù)費(fèi)不用記嗎

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快賬用戶3696 追問 2021-08-17 20:25

可能剛剛沒有表達(dá)清楚,客戶下單是1300,京東收我們9個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我們開票1196給他,是這樣子的情況

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齊紅老師 解答 2021-08-17 20:59

客戶付給京東多少和你們沒關(guān)系了唄,相當(dāng)于你們賣給京東1196,你們收京東1196就可以了,他們收客戶多少和你們就沒關(guān)系了

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 12:48

好的,謝謝老師!像我們?nèi)ツ秘浫缓笏拓浗o客戶,這個過程要做記賬嗎?借 庫存商品 貸 銀行存款嗎?還是直接借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款呢

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 12:49

基本上是拿了貨就馬上送過去,偶爾會多一點(diǎn)留下

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齊紅老師 解答 2021-08-18 13:07

你們拿貨正常做購進(jìn),借 庫存商品,貸 銀行存款

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 13:33

然后后面送貨開票了就接著做:借應(yīng)收賬款-京東 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 13:46

是的,沒錯,是這樣的。

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快賬用戶3696 追問 2021-08-18 19:04

那我之前記的 借 庫存商品最后要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-18 19:35

庫存商品最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借 成本 貸 庫存商品

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同學(xué)好 你們就直接做 借:應(yīng)收賬款-京東 貸:收入
2021-08-17
同學(xué),你好 要一對一的,如果涉及三方,要簽訂三方協(xié)議
2022-07-31
是的,是確認(rèn)銷售費(fèi)用的
2022-07-07
同學(xué)你好,開票的價(jià)格沒有規(guī)定和要求,和進(jìn)貨價(jià)相同不相同都可以,另收取的3元服務(wù)費(fèi),如果公司經(jīng)營的范圍包括有服務(wù)類的字眼,那就是可以開服務(wù)類發(fā)票的
2021-02-03
京東給你們錢嗎 不給吧 那你計(jì)入銷售費(fèi)用 借銷售費(fèi)用2 借其他貨幣資金18 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2023-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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