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老師,有時候編制合并報表時,內(nèi)部交易的抵消分錄是抵交易的全額,我看到有時候抵的是差額,這個有什么區(qū)別? 比如,母公司把存貨100賣給子公司300,期末都未賣出,全額抵消分錄是 借,營業(yè)收入300 貸,營業(yè)成本200 存貨100, 差額抵消分錄是 借,營業(yè)收入200 貸,營業(yè)成本200

2021-08-17 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-17 17:31

同學(xué)你好 合并報表:都是全額抵消的 差額抵消第一次聽說,同學(xué)可以將題目給老師看下 差額抵消,要么還有其他的分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-17 17:32

可以這么寫 借:營業(yè)收入300 貸:營業(yè)成本300 借:營業(yè)成本200 貸:存貨200

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-17 17:33

同學(xué)你那個分錄金額不多 借:營業(yè)收入300 貸:營業(yè)成本100 存貨200

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同學(xué)你好 合并報表:都是全額抵消的 差額抵消第一次聽說,同學(xué)可以將題目給老師看下 差額抵消,要么還有其他的分錄
2021-08-17
下一年賣出去 借:年初未分配利潤 貸:存貨 借:存貨 貸:營業(yè)成本
2020-10-09
您好,是屬于母公司賣給子公司屬于順溜,你說的就是抵消內(nèi)部交易對的
2023-03-25
您好,子公司存貨應(yīng)是200元。合并報表收入是400沒錯的。合并報表不會涉及銀行存款抵消的問題的。
2022-11-03
對的是的有影響,減少。
2025-03-28
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