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請教老師: 上月社??劭钣泿? 借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款 本月發(fā)現(xiàn)這個人不是公司正式員工只是在公司代買社保的,所以費(fèi)用應(yīng)該由他個人承擔(dān),本月可否這樣做分錄調(diào)整上個月的帳?: 借:管理費(fèi)用-社保 -1200 貸:其他應(yīng)收款 1200

2021-08-17 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 15:11

你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 ; 這樣掛才對 。你是不是掛 反了

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快賬用戶8763 追問 2021-08-17 15:13

哦,剛才是寫錯了 借:管理費(fèi)用 -1200 借:其他應(yīng)收款 1200 這樣可以嗎?

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快賬用戶8763 追問 2021-08-17 15:14

管理費(fèi)用做了貸方,結(jié)總帳的時候好像不平呀

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齊紅老師 解答 2021-08-17 15:22

?你好? ???可以的;? 你系統(tǒng)如果識別不了 你就做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? 就可以了? ?

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快賬用戶8763 追問 2021-08-17 15:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-17 15:36

沒事的; 希望能幫到你?

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你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 ; 這樣掛才對 。你是不是掛 反了
2021-08-17
同學(xué),你好,他繳社保的分錄有問題 借管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款。 應(yīng)該是這樣的,按你上面說,的確要做一個沖減的分錄。就是你最后的分錄。
2020-12-29
您好 社保有些是當(dāng)月繳納?也有些是次月繳納??但是計(jì)提是當(dāng)月做計(jì)提????你單位這樣操作可以的 一、計(jì)提:(企業(yè)繳納部分) 借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用(看員工是什么部門的) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險 二、繳納: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(這是公司部分) 其他應(yīng)收款----代墊職工社會保險(這是個人部分) 貸:銀行存款
2020-12-06
計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 支付:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款——工資(個人) 應(yīng)交稅費(fèi)——個稅 銀行存款
2023-04-17
對的,同學(xué),分錄沒有問題
2023-12-20
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