你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 ; 這樣掛才對 。你是不是掛 反了
如圖工資表。社保和個人所得稅由員工自己承擔(dān),在工資中代扣代交,社保費(fèi)和個稅月初從銀行對公帳號上劃扣款,可否這樣做會計(jì)分錄如圖憑證。銀行扣款時:借:其他應(yīng)付款-社保、其他應(yīng)付款-個稅 貸:銀行存款 以上這樣做可以嗎?
請教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會計(jì)按實(shí)際繳納費(fèi)用借:管理費(fèi)用-社保 借管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時候:借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人社醫(yī)保,累計(jì)幾個月下來,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)收款。貸:管理費(fèi)用-社保。貸管理費(fèi)用-醫(yī)保
請教老師: 上月社??劭钣泿? 借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款 本月發(fā)現(xiàn)這個人不是公司正式員工只是在公司代買社保的,所以費(fèi)用應(yīng)該由他個人承擔(dān),本月可否這樣做分錄調(diào)整上個月的帳?: 借:管理費(fèi)用-社保 -1200 貸:其他應(yīng)收款 1200
老師您好,計(jì)提社保時的分錄可以像這種操作嗎? 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-代扣代繳個人社保(個人承擔(dān)部分) 繳納社保時: 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-代扣代繳個人社保 貸:銀行存款 老師可以像這種操作嗎?企業(yè)部分是哪個月就進(jìn)哪個月的費(fèi)用
老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用——員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計(jì)提和繳納本月社保: 借:管理費(fèi)用——員工社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:其他應(yīng)收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發(fā)上月工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個人賬戶,怎樣做會計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
哦,剛才是寫錯了 借:管理費(fèi)用 -1200 借:其他應(yīng)收款 1200 這樣可以嗎?
管理費(fèi)用做了貸方,結(jié)總帳的時候好像不平呀
?你好? ???可以的;? 你系統(tǒng)如果識別不了 你就做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? 就可以了? ?
好的謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你?