計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 繳個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 貸:銀行存款,
如圖工資表。社保和個(gè)人所得稅由員工自己承擔(dān),在工資中代扣代交,社保費(fèi)和個(gè)稅月初從銀行對(duì)公帳號(hào)上劃扣款,可否這樣做會(huì)計(jì)分錄如圖憑證。銀行扣款時(shí):借:其他應(yīng)付款-社保、其他應(yīng)付款-個(gè)稅 貸:銀行存款 以上這樣做可以嗎?
請(qǐng)教老師: 上月社??劭钣泿? 借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款 本月發(fā)現(xiàn)這個(gè)人不是公司正式員工只是在公司代買社保的,所以費(fèi)用應(yīng)該由他個(gè)人承擔(dān),本月可否這樣做分錄調(diào)整上個(gè)月的帳?: 借:管理費(fèi)用-社保 -1200 貸:其他應(yīng)收款 1200
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
您好老師:籌開期間的酒店這樣做工資對(duì)嗎? 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
請(qǐng)問郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
工商年報(bào)里退稅額包括個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還嗎
美元戶不至于怎樣解決
老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會(huì)付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請(qǐng)問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬(wàn),差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
沖減以前年度收入怎么做賬
你好老師,開票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個(gè)明細(xì)
公司購(gòu)買茶葉給員工日常喝,入什么科目
稅局說(shuō)我們有實(shí)收資本需要繳納印花稅,如何繳納
個(gè)人所得稅也是在工資里扣款的,不可以掛其他應(yīng)付款嗎
同學(xué),你好,這個(gè)不可以,這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是有要求的。