借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 按銷售出庫
老師我們公司品鑒茶視同銷售分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費_銷項稅額 公司審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費_銷項稅額 按公司審計說的這樣做,稅務申報的銷售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫存商品購進稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
老師請問下,我們拿出去委外加工的件加工廢了,對方同意按購買價賠償部件款,我們要給開發(fā)票,這種情況賬務如何處理呢,是按照銷售收入來做嗎?
老師好,我們是電商公司,收到快遞公司丟失賠償,按產(chǎn)品銷售價賠付,這種是視同按銷售處理嗎? 分錄如何處理
我們進口一批貨物,進口增值稅已繳納,到貨時發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時,我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應商③如何做賬,這貨沒有退還給供應商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務處理是怎樣的
快遞公司把我們發(fā)給客戶的貨物弄丟了,收到了多于貨物本身價值的賠償款,是按照銷售給快遞公司做賬務處理還是用營業(yè)外收入
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
也是計入主營收入結轉(zhuǎn)主營成本嗎? 不能計其他業(yè)務收入是吧
對的 安你銷售出去的處理。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。