沒有,你這里使用的出口的收入300來計(jì)算的。你這里是計(jì)劃分配率來計(jì)算300乘以75%。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,幫我分析下這道題。 題目里說當(dāng)月進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格是150萬元,但解析怎么變成300萬元,我不理解這點(diǎn),請指點(diǎn),拜托!
老師好 請教個(gè)問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計(jì)入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)進(jìn)ロ一批高檔香水精,海關(guān)審定的貨價(jià)210萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸人地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)15萬元;入境后發(fā)生包裝贊6萬元,勞務(wù)費(fèi)10萬元。(2)接受乙公司為委托加工一批高檔口紅,不含增值稅加工費(fèi)35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元,該批口紅無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。(3)銷售高檔香水,取得不含增值稅價(jià)款678萬元,另收取包裝費(fèi)5.56萬元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為30%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。1、甲公司進(jìn)口香水精各項(xiàng)支出中,應(yīng)計(jì)入關(guān)稅完稅價(jià)格的是那些?2、計(jì)算甲公司進(jìn)口香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。3、計(jì)算甲公司受托加工口紅代收代繳消費(fèi)稅稅額4、計(jì)算甲公司銷售香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
老師關(guān)于扣除這100元,有點(diǎn)不太理解,這個(gè)系里邊兒說滿足資本化條件的投資性房地產(chǎn)后續(xù)支出應(yīng)當(dāng)進(jìn)入資產(chǎn)成本,后續(xù)支出涉及被替換部分時(shí),應(yīng)當(dāng)將被替換部分賬面價(jià)值,自資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除。這句話是沒問題的,但是我感覺這哈不應(yīng)該扣除100萬呢?因?yàn)槭强鄢惶鎿Q部分的賬面價(jià)值。才可以扣除呢。 本題說是嗯該商鋪成本1300萬元,至重新裝修日計(jì)提折舊400萬元。沒有減值準(zhǔn)備,所以賬面價(jià)值為900萬元,他說包括原裝修支出賬面價(jià)值100萬元。這100萬元不是被替換部分的賬面價(jià)值呀。只是說原裝修的嗯新新改造支出,所以不能扣除的。 請老師指點(diǎn)。
我們單位社保費(fèi)用有欠繳部分 2023年的個(gè)別月份社保是在2024年補(bǔ)繳的,那我在報(bào)2024年工商年檢社保信息里面的本期實(shí)際繳納金額的時(shí)候 要不要把補(bǔ)繳23年的費(fèi)用算進(jìn)去???
我公司是小微企業(yè),印花稅季報(bào)且減半征收。假設(shè)前三季度都滿足小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn),如果第四季度大量招工,會(huì)使員工年平均人數(shù)大于300人,也就是說第四季度不滿足小微,請問前三季度享受印花稅減半征收還需要補(bǔ)交前三季度的印花稅嗎?
老師,麻煩你幫我看一下,就是開了一張谷物加工品,脫殼青稞附品推廣費(fèi),這個(gè)需要上消費(fèi)稅嘛
您好老師,我家上個(gè)月有筆貨款,多付給對方1200 元,銀行已經(jīng)付完款了,做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款;這個(gè)月對方把發(fā)票全部紅沖了,又重新按照對的金額開的發(fā)票,現(xiàn)在和上個(gè)月的有差額1200元,請問應(yīng)該怎么做憑證
旅游公司 支付了一筆錢,銀行回單備注的貨款,收到的發(fā)票項(xiàng)目名稱是技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi),記賬,直接借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
道路及公共設(shè)施維護(hù)管理費(fèi),稅率多少,可以開具專用發(fā)票不
老師你好,3月份時(shí)候企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,4月份已經(jīng)扣款,那我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅呢
老師,公司股轉(zhuǎn):個(gè)人90%轉(zhuǎn)給公司90%,個(gè)人沒有實(shí)繳,凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),資產(chǎn)價(jià)值評估是560萬,如何操作能避免繳納個(gè)人所得稅?
你好老師,公司買了一臺辦公用電腦,3000塊錢,只給開了一張收據(jù),會(huì)計(jì)上能入賬,稅務(wù)上匯算時(shí)候是不是得納稅調(diào)增
老師,叉車費(fèi)300寫了個(gè)收據(jù),上面寫的個(gè)人卡號,我公司對公賬戶能不能直接付給這個(gè)人呢,