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老師:您 好!請(qǐng)問(wèn)對(duì)于平常的報(bào)銷,一部分有票,一部分無(wú)票,一部分后期開(kāi)票,對(duì)于這三塊內(nèi)容都是通過(guò)銀行存款里面,公司的一名員工 報(bào)銷,像 這種那一部分無(wú)票的和后期開(kāi)票的,我要怎么做賬,才比較合理一點(diǎn)呢(所有的報(bào)銷全都是通過(guò)公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬)

2021-08-16 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-16 16:06

你好 無(wú)票的支出 報(bào)銷可以單獨(dú)歸集一類科目? ? 后期開(kāi)票的可以暫時(shí)先暫估入賬 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:08

那請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)票的我用哪 個(gè)科目比較好呢

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:11

就用無(wú)票支付這個(gè)二級(jí)科目就行

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:12

一級(jí)科目用管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:19

是的!你的理解正確!

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:20

如果我這樣做的話,是不是所得稅匯算清繳的時(shí)候,還要把這一部分納稅調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:20

是的!你的理解正確!

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:21

那請(qǐng)問(wèn)老師,還有沒(méi)有其他做賬的方法呢,就是不需要匯算清繳的那種

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:34

沒(méi)有做個(gè)賬就不用匯算清繳的?

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:35

無(wú)票的那一部分可以直接做取現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:36

反正都是納稅調(diào)增 可以取現(xiàn)

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:37

如果不做那一部分,銀行流水上面的金額對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:47

肯定要做賬啊? 做賬后納稅調(diào)增

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快賬用戶3168 追問(wèn) 2021-08-16 16:48

那意思是無(wú)票的那一部分可以直接做成取現(xiàn),后面所得稅匯算清繳的時(shí)候,就不用納稅調(diào)整了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-16 17:33

匯算清繳需要納稅調(diào)整啊。你不要老是想著會(huì)計(jì)處理,能把無(wú)票的支出處理干凈。

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2021-08-16
你好,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,看二維碼后臺(tái)有明細(xì)數(shù)據(jù)
2024-04-10
同學(xué)你好,客戶拿著過(guò)磅員開(kāi)的單子去銷售部門(mén)結(jié)算然后去財(cái)務(wù)交錢(qián)
2021-01-08
同學(xué)你好,關(guān)于收現(xiàn)金沒(méi)開(kāi)發(fā)票的情況,建議可以申報(bào)未開(kāi)票收入的方式去報(bào)稅,這樣就沒(méi)有不一致現(xiàn)象了。
2021-01-09
如果你全部都已經(jīng)做在內(nèi)賬里了,外帳再報(bào)銷,就不用再做賬了。
2021-09-23
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