你好,你們需要交多少增值稅?
老師好,請問一下增值稅和附加稅合并,附加稅的表填列,我怎么突然蒙了
老師好,問下現(xiàn)在增值稅附加稅都合并在一個(gè)表里了,我想問下小規(guī)模附加稅如何填寫
老師請問下,小規(guī)模納稅人代開專票時(shí)直接扣掉了附加稅,增值稅申報(bào)表里附加稅還要填嗎
老師好,1-3月份在大廳開的專票,當(dāng)時(shí)增值稅和附加稅都扣過錢了,請問一下這個(gè)要怎么去填寫申報(bào)表和附加稅申報(bào)表(二)?我們是小規(guī)模納稅人。
問一下老師小規(guī)模納稅人表一增值稅及附加申報(bào)表怎么填寫,為什么填寫會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
代開專票,繳納232.45元,代開已經(jīng)繳過了,附加稅自動(dòng)跳出來0.1 是灰色的,動(dòng)不了
你好,附加稅,計(jì)稅依據(jù)那里能修改嗎?
灰色的,動(dòng)不了
灰色的,動(dòng)不了
看下你的增值稅,最后一行逐表是不是一個(gè)0.01的稅款。
是的,我這個(gè)小規(guī)模是月報(bào),不知道代開的是不是都是這樣的
看下能不能自已,調(diào)整成零。
調(diào)成零,附加稅預(yù)交那一欄,也不能填了
附加稅零申報(bào)就可以了。
那如果代開加自開超了,附加稅生成的數(shù)據(jù)只是本期應(yīng)補(bǔ)稅額,附加稅不就少繳納了嗎,附加稅計(jì)稅依據(jù)灰色又動(dòng)不了
雪附加稅是根據(jù)你的應(yīng)補(bǔ)稅款來申報(bào)的增值稅的,應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你少申報(bào)了的話,少交納了,你在這一次增值稅里面會(huì)補(bǔ)上附加稅,會(huì)需要你補(bǔ)上的。
哦哦,好的
不用客氣,工作愉快。