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1.自制產品做福利,外購產品做福利,企業(yè)所得稅上都要視同銷售,進行納稅調整,對嗎? 2.針對上面說到的兩種情況,企業(yè)所得稅納稅調整就是要填寫A105010這個表格,對嗎? 3.針對上面說到的兩種情況,都是屬于用于職工獎勵或福利的情況。A105010這個表格應該就是第五行和第15行,那請問稅收金額怎么填?納稅調整金額怎么填? 以上三個問題,請一一幫忙解答

2021-08-16 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-16 10:48

你好 1.自制產品做福利,外購產品做福利,企業(yè)所得稅上都要視同銷售,進行納稅調整,對嗎? 是的?? 2.針對上面說到的兩種情況,企業(yè)所得稅納稅調整就是要填寫A105010這個表格,對嗎?有稅會差異的填寫調整表對 3.針對上面說到的兩種情況,都是屬于用于職工獎勵或福利的情況。A105010這個表格應該就是第五行和第15行,那請問稅收金額怎么填?納稅調整金額怎么填?? 填寫稅會差異的金額調整?

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快賬用戶3468 追問 2021-08-16 10:49

第三個問題不懂,說的太籠統(tǒng),

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齊紅老師 解答 2021-08-16 11:01

你好 報表載圖發(fā)來看一下具體是如行?

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快賬用戶3468 追問 2021-08-16 11:02

好的,發(fā)給您

好的,發(fā)給您
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齊紅老師 解答 2021-08-16 11:13

你好 對,填寫這二行是正確的?

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快賬用戶3468 追問 2021-08-16 16:13

我知道是填寫這兩行啊,問題是稅收金額是指什么,納稅調整金額是指什么,這才是填寫的重點吧,怎么填?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:27

稅收金額是可以稅前扣除的金額。 納稅調整的是會計上的金額和稅收金額的差異。

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你好 1.自制產品做福利,外購產品做福利,企業(yè)所得稅上都要視同銷售,進行納稅調整,對嗎? 是的?? 2.針對上面說到的兩種情況,企業(yè)所得稅納稅調整就是要填寫A105010這個表格,對嗎?有稅會差異的填寫調整表對 3.針對上面說到的兩種情況,都是屬于用于職工獎勵或福利的情況。A105010這個表格應該就是第五行和第15行,那請問稅收金額怎么填?納稅調整金額怎么填?? 填寫稅會差異的金額調整?
2021-08-16
這個一次扣除是稅收優(yōu)惠,會計上你還是正常按月折舊處理,申報表就是填寫享受這個優(yōu)惠就可以啦
2023-01-15
您好,會計政策計提折舊,申報季度填寫A201020,那您需要做遞延所得稅負債科目
2023-01-15
這個一次扣除是稅收優(yōu)惠,會計上你還是正常按月折舊處理,申報表就是填寫享受這個優(yōu)惠就可以啦,
2023-01-15
1折扣價和發(fā)票開具在一張發(fā)票上 2) 請問調貨給外省分支機構不屬于視同銷售,所有權數(shù)沒有發(fā)生轉移 3) 計算A電視廠當月銷項稅額 (2*1000*0.8+600*2)*0.13=364 4)計算A電視廠當月進項稅額500*0.13=65 5)計算A電視廠當月應繳納增值稅稅額。 364-65=299
2022-01-01
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