同學(xué)您好,您還是沒(méi)有理解我說(shuō)的嗎
我們公司給對(duì)方開(kāi)個(gè)發(fā)票 在我們主營(yíng)業(yè)務(wù)之內(nèi)錢(qián)到賬了 但是實(shí)際這項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生 他發(fā)票不給我們退回來(lái) 我們老板卻把錢(qián)給人家私戶(hù)退回去了 這個(gè)賬務(wù)要怎么處理啊
老師,我們廠(chǎng)之前銷(xiāo)售的產(chǎn)品已開(kāi)專(zhuān)票,后期發(fā)生退貨,開(kāi)出的發(fā)票已做出聲明,我們這邊不開(kāi)紅字發(fā)票,讓對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我該怎么做賬 借:??公司 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1 現(xiàn)在要怎么做賬了
主機(jī)廠(chǎng)每個(gè)月都會(huì)發(fā)生退貨,按正常我們應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票給他們,但我們公司跟對(duì)方簽了協(xié)議,如發(fā)生退貨,將由主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票給我們,我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何賬務(wù)處理呢?
老師,我們上個(gè)月從供應(yīng)商那買(mǎi)了一批貨,款已全部付掉,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣,這個(gè)月要部分退貨,廠(chǎng)商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對(duì)方不愿意開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
2022年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)年就已認(rèn)證,而且給對(duì)方付了一半兒的款,現(xiàn)在發(fā)生銷(xiāo)貨退回,給對(duì)方開(kāi)了紅字信息,收到對(duì)方開(kāi)給我們的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理?
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話(huà),5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣(mài)員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專(zhuān)用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
沒(méi)有哦 老師 麻煩您能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
那我一點(diǎn)點(diǎn)的問(wèn)您,你們賣(mài)給主機(jī)廠(chǎng)的產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格都是一樣的嗎
我們賣(mài)給主機(jī)廠(chǎng)的產(chǎn)品跟他開(kāi)給我們發(fā)票上面的產(chǎn)品規(guī)格都是一樣的
我的意思是您每次賣(mài)給他的產(chǎn)品一樣嗎
我們每個(gè)月賣(mài)給他家產(chǎn)品品種有七八十種,每個(gè)月基本一樣
那他退的產(chǎn)品,以后還有可能會(huì)賣(mài)給他是嗎
那就可不可以退貨的就先不處理,以后再賣(mài)給他的時(shí)候就不再開(kāi)票,就當(dāng)是補(bǔ)上次退的產(chǎn)品的
是的 他每個(gè)月退回給我們的產(chǎn)品 我們當(dāng)月或是下月同樣還是賣(mài)給他 相同的產(chǎn)品相同的規(guī)格
那就再賣(mài)給他的時(shí)候這部分就不再開(kāi)票,上次開(kāi)的發(fā)票就不調(diào)整,不紅沖,也不讓他開(kāi)票
只是這樣您需要做一個(gè)備查賬
那就可不可以退貨的就先不處理,以后再賣(mài)給他的時(shí)候就不再開(kāi)票,就當(dāng)是補(bǔ)上次退的產(chǎn)品的 老師 您這句話(huà)我不太懂 對(duì)方開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我 我按庫(kù)存商品入賬 我怎么向稅務(wù)解釋
還是那個(gè)意思,你能不接受開(kāi)票給您
老師 我明白你的意思了 但是現(xiàn)在我想問(wèn)的是如何應(yīng)對(duì)稅務(wù) 能做出合理解釋
就是不接受他開(kāi)票給您
就不存在這個(gè)問(wèn)題需要解釋了
你剛剛說(shuō)的辦法是針對(duì)我跟主機(jī)廠(chǎng) 但是我想解決的是因?yàn)橹耙恢敝鳈C(jī)廠(chǎng)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)給我們 我們不知道如何跟稅務(wù)解釋
就是以前已經(jīng)開(kāi)過(guò)了的發(fā)票收嗎
就是以前已經(jīng)開(kāi)過(guò)了的發(fā)票是嗎
后面我們會(huì)商量 那之前已經(jīng)發(fā)生了 之前他開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)票 我們?nèi)绾蜗蚨悇?wù)解釋呢?
那您就只能實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō),就是退貨的
總的來(lái)說(shuō)也沒(méi)有偷逃稅
我的理解是增值稅我們沒(méi)有少交 印花稅反而多交 虛增了我的銷(xiāo)售 是這樣理解嗎老師
老師 那我做進(jìn)銷(xiāo)存表的時(shí)候 退回的那部分就做在本月購(gòu)入里面嗎?
您好,是的,相當(dāng)于是您采購(gòu)了