你們是一般納稅人嗎?你說的進100萬元的花生,肯定賣出去的花生油不是102萬元,與實際的銷售金額不符。肯定存在少做了銷售收入的現象
有個農民專業(yè)合作社,有自產的玫瑰花,還有從別人手里買回來的玫瑰花,這些玫瑰花可以到稅務局代開吧,還有他們都把玫瑰花賣出去,還有幾百多只小雞,也是養(yǎng)一段時間后銷售,可也沒有進項發(fā)票。也許都在前兩季度發(fā)生,現在要做的話怎么做呢,發(fā)票要補的話只能在第四季度補
某市食品加工生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營食品生產設備的銷售和運輸勞務,2019年12月發(fā)生的相關經營業(yè)務如下。 如從農民手中收購一批糧食,開具的農產品收購發(fā)票上注明價款45萬元。 請老師算出這題的進項稅額,因為題中并未說明所購買的糧食是否用來生產稅率為13%的貨物,但是它是食品加工廠,買來糧食應該是用來加工食品的,所以很為難,不知道稅率應該是9%還是10%。
老師好,請問增值稅發(fā)票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規(guī)定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進項跟銷項開的名稱就不對應了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規(guī)定嗎?求老師解答一下,謝謝。
想開一間花生炸油廠,進項是農民開過來的農產品:花生發(fā)票,稅率一般是1%,或3%!但客戶需要的花生油發(fā)票是13%增值稅發(fā)票!。例如我進了一百萬花生,但要賣出102萬花油,這樣,稅負是怎么樣算呢!
老師,我新接手了一個公司的賬,這賬做的我腦袋疼,這個公司是農副產品公司(一般納稅人),主要收購花生果,篩選出精品花生果,篩選剩下的扒殼出花生米。我看了一下賬,原先的會計為了增加成本開了很多進項發(fā)票(自開收購發(fā)票),我粗略算了一下貨賣沒了,還有留抵稅額,虧了100多噸,沒有貨了還在賣貨開票有留底稅額,這個賬怎么處理?老師給個建議?謝謝老師鬧心?。?/p>
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢