你們是一般納稅人嗎?你說的進(jìn)100萬元的花生,肯定賣出去的花生油不是102萬元,與實際的銷售金額不符。肯定存在少做了銷售收入的現(xiàn)象
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    有個農(nóng)民專業(yè)合作社,有自產(chǎn)的玫瑰花,還有從別人手里買回來的玫瑰花,這些玫瑰花可以到稅務(wù)局代開吧,還有他們都把玫瑰花賣出去,還有幾百多只小雞,也是養(yǎng)一段時間后銷售,可也沒有進(jìn)項發(fā)票。也許都在前兩季度發(fā)生,現(xiàn)在要做的話怎么做呢,發(fā)票要補(bǔ)的話只能在第四季度補(bǔ)
某市食品加工生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營食品生產(chǎn)設(shè)備的銷售和運(yùn)輸勞務(wù),2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 如從農(nóng)民手中收購一批糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款45萬元。 請老師算出這題的進(jìn)項稅額,因為題中并未說明所購買的糧食是否用來生產(chǎn)稅率為13%的貨物,但是它是食品加工廠,買來糧食應(yīng)該是用來加工食品的,所以很為難,不知道稅率應(yīng)該是9%還是10%。
老師好,請問增值稅發(fā)票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規(guī)定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進(jìn)項跟銷項開的名稱就不對應(yīng)了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規(guī)定嗎?求老師解答一下,謝謝。
想開一間花生炸油廠,進(jìn)項是農(nóng)民開過來的農(nóng)產(chǎn)品:花生發(fā)票,稅率一般是1%,或3%!但客戶需要的花生油發(fā)票是13%增值稅發(fā)票!。例如我進(jìn)了一百萬花生,但要賣出102萬花油,這樣,稅負(fù)是怎么樣算呢!
老師,我新接手了一個公司的賬,這賬做的我腦袋疼,這個公司是農(nóng)副產(chǎn)品公司(一般納稅人),主要收購花生果,篩選出精品花生果,篩選剩下的扒殼出花生米。我看了一下賬,原先的會計為了增加成本開了很多進(jìn)項發(fā)票(自開收購發(fā)票),我粗略算了一下貨賣沒了,還有留抵稅額,虧了100多噸,沒有貨了還在賣貨開票有留底稅額,這個賬怎么處理?老師給個建議?謝謝老師鬧心??!
                老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收