你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師你好,能否把最新增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄詳細(xì)發(fā)給我一下嘛?
一般納稅人增值稅明細(xì)科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)所有分錄
老師一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候增值稅的各種結(jié)轉(zhuǎn)分錄,詳細(xì)一點(diǎn)的,謝
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí) 越詳細(xì)越好
一般納稅人,假如銷項(xiàng)稅是100,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅70.月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,詳細(xì)分錄
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請(qǐng)問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個(gè)公司,一個(gè)貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個(gè)咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個(gè)月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個(gè)9月底發(fā)放,那么個(gè)稅申報(bào) 稅款所屬期月份都是哪個(gè)發(fā)放就哪個(gè)月申報(bào)嗎?
老師,收到手機(jī)發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報(bào),后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個(gè)稅能不能年底匯算時(shí)一起申報(bào)
工程驗(yàn)收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費(fèi)用還是直接做什么費(fèi)用科目
股東溢價(jià)增資,款項(xiàng)沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個(gè)月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個(gè)股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時(shí)候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做才行?。?/p>
老師,應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖,總資產(chǎn)為什么不會(huì)少去的?
老師做紅沖了,沒有跨年和跨年了在賬務(wù)處理和報(bào)稅時(shí)各有什么不同
跨年涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整