那你這個(gè)直接是按照不含稅的金額來放到你的支出。

老師,您好,購進(jìn)一間房屋作為公司辦公室支付價(jià)稅合計(jì)價(jià)款65.4萬元取得增值稅專用發(fā)票。我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)這里的進(jìn)項(xiàng)稅額按多少稅率計(jì)算?發(fā)票上是加稅合計(jì),沒有單獨(dú)告訴稅額
1,2019年6月,某增值稅一般納稅人取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元及購人運(yùn)輸車輛20萬元(這兩者均為不含稅金額,并取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出為40萬元(不含稅金額,并取得增值稅專用發(fā)票)該納稅人選擇按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。試計(jì)算該納稅人6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為80000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購買方開具,增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13560元,結(jié)算時(shí)給予購買方3%的現(xiàn)金折,結(jié)算時(shí)給予購買方3%的現(xiàn)金折扣(4)購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別為六萬元,7800元(5)共進(jìn)辦公室用消耗材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款稅款分別為兩萬元,2600元(6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購進(jìn)的生產(chǎn)用鋼,一批實(shí)際成本為三萬元,該批鋼材在購進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)期申報(bào)抵扣(1)請列是增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額請列是增值稅,一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少三,計(jì)算該公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少四,計(jì)算該公司本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少五,該公司本月應(yīng)繳納增值稅稅額
審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目在合同期間的總支出,最后一筆撥付的資金所需要的發(fā)票是在審計(jì)報(bào)告出具之后,那這最后一筆開具的發(fā)票上的增值稅額可以先做預(yù)提費(fèi)用算進(jìn)項(xiàng)目總支出,然后在報(bào)告上說明這筆增值稅尚未支付?如果是一般納稅人可以這樣做嗎?
如果審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目的總支出是多少,單位為一般納稅人,購買物品取得的是增值稅專用發(fā)票,那筆我算支出的話是按不含稅的金額來還是按價(jià)稅合計(jì)的金額?
由于養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,公司補(bǔ)繳7-10月的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)如何入賬
社保補(bǔ)差費(fèi)用這個(gè)是公司給還是員工補(bǔ)
老師,請問,我利潤表的利潤是負(fù)數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國際快遞費(fèi)一般是開幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢?
A是建設(shè)單位,B是施工單位,C是分包單位,A直接給C付了農(nóng)民工工資,這樣ABC之前需要簽協(xié)議之類的嗎?
億企贏新接賬客戶,怎么錄入期初數(shù)據(jù)
股東分紅需要扣除前期投資后再計(jì)算個(gè)人所得稅嗎?
老師,辦理了新公司,用了我的名字為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但我還在原公司上班,那我的個(gè)稅不在新公司申報(bào),會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我半路結(jié)賬這個(gè)軟件上的報(bào)表和電子稅務(wù)局里的報(bào)表不一樣,我該怎么辦呢?
老師 請問下這是哪錯(cuò)了 都核對了


那等于我審計(jì)報(bào)告的里面的支出就是按不含稅的金額來計(jì)算的是吧
對的對的,不含稅的,來計(jì)算的。
像往來款的話,同一家公司,同一個(gè)月,發(fā)生的業(yè)務(wù)有我轉(zhuǎn)給這個(gè)公司,也有這個(gè)公司轉(zhuǎn)給我的,那我做賬的時(shí)候,我轉(zhuǎn)給這個(gè)公司的這個(gè)分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。對方轉(zhuǎn)給我是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。是這樣嗎?
對的,對的,就是這個(gè)樣子處理的。
那我轉(zhuǎn)給對方的話可以,做借應(yīng)收賬款,貸銀行存款嗎,這樣做賬
可以的呀,如果說這個(gè)構(gòu)成應(yīng)收賬款,你直接這樣處理就行了。
構(gòu)成應(yīng)收賬款是什么意思?
我做賬的話,是不是一個(gè)公司往來款盡量掛一個(gè)科目,這樣可以避免后續(xù)去調(diào)整,那這樣是不是按我上面說的,我轉(zhuǎn)給對方,可以做借應(yīng)收賬款,貸銀行存款?
如果說你們這個(gè)往來能夠滿足應(yīng)收賬款的確認(rèn)條件,你就直接這樣子處理,可以的,沒問題的。
那原則上做賬應(yīng)該怎么做?
什么原則上是什么,只有看你那個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是什么樣子的呀,比方說就是你經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的,這個(gè)就是應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款。
就是確實(shí)是經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的,但是比如我轉(zhuǎn)給對方,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,如果我原本這個(gè)公司掛的是應(yīng)收賬款的科目,那我可以直接做借應(yīng)收賬款嗎?就是不用再設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款
這個(gè)不影響就正常情況,你肯定是要放到應(yīng)付賬款才可以對不對?但如果說你當(dāng)時(shí)用了應(yīng)收賬款,你后面屏障的時(shí)候也是用的應(yīng)收賬款,這個(gè)不影響。
就你后面支付的時(shí)候,你也是用應(yīng)收賬款去減少,這個(gè)就不影響。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。